| 來源 | 阿克陶縣財政局 | 發(fā)布時間 | 閱讀 |
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目 錄
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
一是負責組織具有行政審批事項的單位入駐阿克陶縣行政服務中心;負責確定行政服務中心入駐單位行政審批事項。
二是負責具體開展行政審批的綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理。
三是負責入駐阿克陶縣行政服務中心各單位人員的管理、培訓、考核工作;負責解決行政審批相關工作問題。
四是負責行政審批服務綜合工作;負責行政審批工作信息的收集、匯總、編報工作;負責組織行政審批服務相關工作專題調(diào)研,提出有針對性、操作性強的工作方案。
五是負責行政審批工作技術平臺搭建、管理、維護、升級;負責各項行政審批服務工作檔案管理。
六是承辦阿克陶縣人民政府依法行政有關事項。
二、機構(gòu)設置及人員情況
阿克陶縣行政服務中心,實有人數(shù)7人,其中:在職7人,離休 0人,退休0人。
從部門決算單位構(gòu)成看,阿克陶縣行政服務中心部門決算包括:阿克陶縣行政服務中心決算。
2019年度本年收入94.35萬元,與上年相比,減少76.71萬元,降低44.84%,主要原因是:2019年公用經(jīng)費經(jīng)費減少。本年支出94.35萬元,與上年相比,減少76.71萬元,降低44.84%,主要原因是:2019年公用經(jīng)費減少。
2019年度本年收入94.35萬元,其中:財政撥款收入94.35萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
2019年度本年支出94.35萬元,其中:基本支出94.35萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
2019年度財政撥款收入94.35萬元,與上年相比,減少76.71萬元,降低44.84%。主要原因是:2019年公用經(jīng)費減少。財政撥款支出94.35萬元,與上年相比,減少76.71萬元,降低44.84%,主要原因是:2019年公用經(jīng)費減少。
與年初預算數(shù)相比情況:財政撥款收入年初預算數(shù)116.57萬元,決算數(shù)94.35萬元,預決算差異率-19.06%,主要原因是:預算數(shù)包括政府采購款,但2019年度財政未撥此筆資金。財政撥款支出年初預算數(shù)116.57萬元,決算數(shù)94.35萬元,預決算差異率-19.06%,主要原因是:預算數(shù)包括政府采購款,但2019年度財政未撥此筆資金。
2019年度一般公共預算財政撥款支出94.35萬元。按功能分類科目項級科目公開,其中:2010301行政運行84.23萬元;2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出10.12萬元。
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出94.35萬元,其中:
人員經(jīng)費92.31萬元,包括:基本工資20.97萬元、津貼補貼35.27萬元、績效工資14.28萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費10.12萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費4.25萬元、其他社會保障繳費0.51萬元、住房公積金6.92萬元、對個人和家庭的補助.獎勵金0.01萬元。
公用經(jīng)費2.04萬元,包括:辦公費1.73萬元、印刷費0.31萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬元,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是:單位無車輛、無公務接待費、未安排因公出國(境)。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是未安排因公出國(境);公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是單位無車輛;公務接待費支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是:未安排公務接待。具體情況如下:
因公出國(境)費支出0萬元,開支內(nèi)容包括:未安排因公出國(境)。單位全年安排的因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
公務用車購置及運行維護費0萬元,其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0萬元。公務用車運行維護費開支內(nèi)容包括無。公務用車購置數(shù)0輛,公務用車保有量0輛。
公務接待費0萬元,開支內(nèi)容包括無。單位全年安排的國內(nèi)公務接待0批次,0人次。
與年初預算數(shù)相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預決算差異率0%,主要原因是:單位無。其中:因公出國(境)費預算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預決算差異率0%,主要原因是:無;公務用車購置費預算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預決算差異率0%,主要原因是:無;公務用車運行費預算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預決算差異率0%,主要原因是:無;公務接待費預算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預決算差異率0%,主要原因是:無。
我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出,政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
2019年度阿克陶縣行政服務中心(事業(yè)單位)日常公用經(jīng)費2.04萬元,比上年減少82.06萬元,降低97.57%,主要原因是:2019年公用經(jīng)費減少。
2019年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
截止2019年12月31日,單位共有房屋0(平方米),價值0萬元。車輛0輛,價值0萬元,其中:副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是:無;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)、單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
根據(jù)預算績效管理要求,我單位2019年度開展預算績效評價項目0個,共涉及資金0萬元。預算績效管理取得的成效:無。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:無。下一步改進措施:無。具體項目自評情況附項目支出績效自評表:無。
財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》