| 來源 | 阿克陶縣財政局 | 發布時間 | 閱讀 |
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目 錄
1、保存人類文化遺產。圖書館的產生是保存人類文化遺產的需要。因為有了圖書館,人類的社會實踐所取得的經驗、文化、知識才得以系統地保存并流傳下來,成為今天人類寶貴的文化遺產和精神財富。
2、開展社會教育。近代大工業的產生要求社會人有較多的勞動知識和勞動技能,圖書館從而真正走入平民百姓當中,擔負起了對人的科學知識文化教育的任務。現代社會,圖書館成為繼續教育、終身教育的基地,擔負了更多的教育職能。
3、 傳遞科學知識。傳遞科學知識是現代圖書館的一個重要職能。圖書館豐富、系統、全面的圖書信息資料,成為圖書館從事科學知識傳遞工作的物質條件。在信息社會,圖書館的科學知識功能將得到加強。
4、開發智力資源。圖書館收藏的圖書資料是人類長期積累的一種智力資源,圖書館對這些資源的加工、處理是對這種智力資源的開發。同時圖書館將這些圖書資料提供利用,是開發圖書館用戶的腦力資源。換言之,圖書館承擔有人才培養的職能。
5、提供文化娛樂。圖書館提供的服務滿足了社會對文化娛樂的需要,豐富和活躍了人民群眾的文化生活,在精神文明建設當中起到了不可或缺的作用。
二、機構設置及人員情況
新疆阿克陶縣圖書館2019年度,實有人數12人,其中:在職人員7人,離休人員0人,退休人員5人。
從部門決算單位構成看,新疆阿克陶縣圖書館部門決算包括:新疆阿克陶縣圖書館決算。
2019年度本年收入101.45萬元,與上年相比,減少4.15萬元,降低3.93%,主要原因是:2018年收入有所增長是兩次調資并補發20個月津貼補貼及5個月基本工資;2019年只有正常晉升普調工資因此收入上下年度對比有所下降。
本年支出101.45萬元,與上年相比,減少4.15萬元,降低3.93%,主要原因是:2018年支出有所增長是兩次調資并補發20個月津貼補貼及5個月基本工資;2019年只有正常晉升普調工資因此支出上下年度對比有所下降。
二、收入決算情況說明
2019年度本年收入101.45萬元,其中:財政撥款收入101.45萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
2019年度本年支出101.45萬元,其中:基本支出101.45萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
2019年度財政撥款收入101.45萬元,與上年相比,增加4.85萬元,增長5.02%。主要原因是:2019年人員經費收入調整,包括人員調資;2018年12月份人員經費由國庫盤活存量資金支付列入其他收入,而2019年人員經費全部是財政撥款收入,因此財政撥款收入較上年有所增長。財政撥款支出101.45萬元,與上年相比,增加4.85萬元,增長5.02%,主要原因是:2019年人員經費收入調整,包括人員調資;2018年12月份人員經費由國庫盤活存量資金支付,2019年人員經費全部由財政撥款支付,因此財政撥款支出較上年有所增長。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數125.49萬元,決算數101.45萬元,預決算差異率-19.16%,主要原因是:2019年年初預算內的政府采購項目因年末采購項目手續資料不全財政未能撥付此筆款項。財政撥款支出年初預算數125.49萬元,決算數101.45萬元,預決算差異率-19.16%,主要原因是:2019年年初預算內的政府采購項目因年末采購項目手續資料不全財政未能撥付此筆款項。
2019年度一般公共預算財政撥款支出101.45萬元。按功能分類科目項級科目公開,其中:
2070104圖書館90.67萬元;
2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出10.78萬元。
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出101.45萬元,其中:
人員經費101.45萬元,包括:基本工資23.59萬元、津貼補貼52.99萬元、機關事業單位基本養老保險繳費10.78萬元、職工基本醫療保險繳費3.84萬元、其他社會保障繳費0.75萬元、住房公積金7.28萬元、醫療費補助2.20萬元、其他對個人和家庭的補助0.02萬元。
公用經費0萬元。
2019年度一般公共預算“三公”經費支出決算0萬元,比上年減少0.45萬元,降低100%,主要原因是年末未及時取得發票財政未形成支付。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是未安排因公出國(境)費用;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占0%,比上年減少0.45萬元,降低100%,主要原因是年末未及時取得發票財政未形成支付;公務接待費支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是未安排公務接待費。具體情況如下:
因公出國(境)費支出0萬元,開支內容包括:無。單位全年安排的因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
公務用車購置及運行維護費0萬元,其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0萬元。公務用車運行維護費開支內容包括:無。公務用車購置數0輛,公務用車保有量1輛。
公務接待費0萬元,開支內容包括無。單位全年安排的國內公務接待0批次,0人次。
與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經費支出年初預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,主要原因是:無。其中:因公出國(境)費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,主要原因是:無;公務用車購置費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,主要原因是:無;公務用車運行費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,主要原因是:無;公務接待費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,主要原因是:無。
我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出,政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
2019年度新疆阿克陶縣圖書館(事業單位)日常公用經費0萬元,比上年減少0.45萬元,降低100%,主要原因是年末未及時取得發票形成支付。
2019年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
截止2019年12月31日,單位共有房屋0(平方米),價值0萬元。車輛1輛,價值19.45萬元,其中:副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是:流動圖書車;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)、單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
根據預算績效管理要求,我單位2019年度開展預算績效評價項目0個,共涉及資金0萬元。預算績效管理取得的成效:無。發現的問題及原因:無。下一步改進措施:無。具體項目自評情況附項目支出績效自評表:無。
財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。
經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。