| 來源 | 阿克陶縣財政局 | 發(fā)布時間 | 閱讀 |
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目 錄
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
1、貫徹執(zhí)行阿克陶縣黨委政府、克州人工影響天氣辦公室制定的方針政策、指導思想和基本原則,落實阿克陶縣氣象局對人工影響天氣工作的計劃、部署和指示。
2、負責制定阿克陶縣人工影響天氣工作的規(guī)劃和計劃、并組織實施。
3、負責制定阿克陶縣人工影響天氣工作的規(guī)章制度,并做好制度的貫徹落實和監(jiān)督檢查工作。
4、負責阿克陶縣人工影響天氣裝備、物資、器材的計劃、供應、審驗和技術(shù)保障,作好安全管理工作。
5、負責全縣人工影響天氣新技術(shù)、新裝備的引進、開發(fā)、推廣、應用、技術(shù)服務以及重要人工影響天氣的開發(fā)和應用性項目的組織實施。
二、機構(gòu)設置及人員情況
新疆阿克陶縣公安局森林派出所2019年度,實有人數(shù)*人,其中:在職人員*人,離休人員0人,退休人員0人。
從部門決算單位構(gòu)成看,新疆阿克陶縣公安局森林派出所部門決算包括:新疆阿克陶縣公安局森林派出所決算。
2019年度本年收入178.9萬元,與上年相比,減少92.81萬元,降低34.16,主要原因是:2019年度我單位人員調(diào)整,經(jīng)費收入降低,本年收入降低。本年支出178.9萬元,與上年相比,減少85.21萬元,降低32.26%,主要原因是:2019年度我單位人員調(diào)整,經(jīng)費支出降低,本年支出降低。
二、收入決算情況說明
2019年度本年收入178.9萬元,其中:財政撥款收入178.9萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
2019年度本年支出178.9萬元,其中:基本支出178.9萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入178.9萬元,與上年相比,減少71.4萬元,降低28.81%。主要原因是:2019年度我單位人員調(diào)整,經(jīng)費收入降低,本年財政收入降低。財政撥款支出178.9萬元,與上年相比,減少64.8萬元,降低26.59%,主要原因是:2019年度我單位人員調(diào)整,經(jīng)費收入降低,本年財政支出降低。
與年初預算數(shù)相比情況:財政撥款收入年初預算數(shù)249.39萬元,決算數(shù)178.9萬元,預決算差異率-28.26%,主要原因是:2019年度我單位人員調(diào)整,經(jīng)費收入降低,本年財政收入預算降低。財政撥款支出年初預算數(shù)249.39萬元,決算數(shù)178.9萬元,預決算差異率-28.26%,主要原因是2019年度我單位人員調(diào)整,經(jīng)費收入降低,本年財政支出預算降低。
2019年度一般公共預算財政撥款支出178.9萬元。按功能分類科目項級科目公開,其中:
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出17.71萬元;
2130213執(zhí)法與監(jiān)督159.51萬元;
2299901其他支出1.68萬元。
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出178.9萬元,其中:
人員經(jīng)費174.83萬元,包括:基本工資36.06萬元、津貼補貼93.4萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費17.71萬元、職業(yè)年金繳費8萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費7.55萬元、公務員醫(yī)療補助繳費0.48萬元、住房公積金10.37萬元、退休費0.93萬元、生活補助0.33萬元、。
公用經(jīng)費4.08萬元,包括:辦公費2.6萬元、維修(護)費1萬元、勞務費0.48萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬元,比上年減少1.5萬元,降低100%,主要原因是我單位本年度無“三公”經(jīng)費收入支出。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是2019年度我單位未安排因公出國(境)費用;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占0%,比上年減少0萬元,降低0%,主要原因是我單位本年度無公務用車購置及運行維護費用;公務接待費支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是2019年度我單位無公務接待費用。具體情況如下:
因公出國(境)費支出0萬元,開支內(nèi)容包括:無。單位全年安排的因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
公務用車購置及運行維護費0萬元,其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0萬元。公務用車運行維護費開支內(nèi)容:無。公務用車購置數(shù)0輛,公務用車保有量0輛。
公務接待費0萬元,開支內(nèi)容包括:無。單位全年安排的國內(nèi)公務接待0批次,0人次。
與年初預算數(shù)相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預決算差異率0%,主要原因是2019年度我單位無“三公”經(jīng)費收入支出。其中:因公出國(境)費預算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預決算差異率0%,主要原因是:2019年度我單位未安排因公出國(境);公務用車購置費預算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預決算差異率0%,主要原因是:2019年度我單位無新增購車;公務用車運行費預算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預決算差異率0%,主要原因是2019年度我單位無公務用車購置及運行維護;公務接待費預算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預決算差異率0%,主要原因是:2019年度我單位未進行公務接待。
我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出,政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
阿克陶縣公安局森林派出所日常公用經(jīng)費4.08萬元,比上年減少1.81萬元,降低30.73%,主要原因是2019年度我單位人員調(diào)整,公用經(jīng)費支出減少。
2019年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
截止2019年12月31日,單位共有房屋0(平方米),價值0萬元。車輛0輛,價值0萬元,其中:副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是:無;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)、單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
根據(jù)預算績效管理要求,我單位2019年度開展預算績效評價項目0個,共涉及資金0萬元。預算績效管理取得的成效:一是無;二是誤。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是無;二是誤。下一步改進措施:一是無;二是無。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》