| 來源 | 阿克陶縣財政局 | 發(fā)布時間 | 閱讀 |
|---|
目 錄
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
1、認真貫徹執(zhí)行黨和國家的有關法律法規(guī)、方針、政策,堅持民主管理,依法辦園,執(zhí)行上級主管部門的指標和決定。
2、實行保育和教育相結合的原則,對幼兒實施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育,促進其身心和諧發(fā)展。為家長解除后顧之憂,熱忱為家長服務。
3、尊重兒童的人格尊嚴和基本權利,尊重兒童身心發(fā)展的特點和規(guī)律,為兒童提供健康、豐富的生活和活動環(huán)境。合理組織幼兒一日生活活動和其他活動,促進幼兒體智美德等和諧發(fā)展,全面實施素質教育。
4、嚴格執(zhí)行幼兒園安全、衛(wèi)生保健制度,保證幼兒身心健康和生命安全。
5、充分利用幼兒和社區(qū)(村)的資源優(yōu)勢,面向家長開展多種形式的早期教育宣傳、指導等服務,促進家庭教育質量的不斷提高。
6、貫徹幼兒教育法規(guī)、傳播科學教育理念、開展教育科學研究。
二、機構設置及人員情況
新疆阿克陶縣巴仁鄉(xiāng)“雙語”幼兒園2019年度,實有人數(shù)85人,其中:在職人員85人,離休人員0人,退休人員0人。。
從部門決算單位構成看,新疆阿克陶縣巴仁鄉(xiāng)“雙語”幼兒園部門決算包括:新疆阿克陶縣巴仁鄉(xiāng)“雙語”幼兒園決算。
2019年度本年收入1897.8萬元,與上年相比,增加1897.8萬元,增長100%,主要原因是:2019年1月份開始從新疆阿克陶縣巴仁鄉(xiāng)小學分開變成獨立核算單位。本年支出1897.8萬元,與上年相比,增加1897.8萬元,增長100%,主要原因是:2019年1月份開始從新疆阿克陶縣巴仁鄉(xiāng)小學分開變成獨立核算單位。
2019年度本年收入1897.8萬元,其中:財政撥款收入1897.8萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
2019年度本年支出1897.8萬元,其中:基本支出1897.8萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
2019年度財政撥款收入1897.8萬元,與上年相比,增加1897.8萬元,增長100%,主要原因是:2019年1月份開始從新疆阿克陶縣巴仁鄉(xiāng)小學分開變成獨立核算單位。財政撥款支出1897.8萬元,與上年相比,增加1897.8萬元,增長100%,主要原因是:2019年1月份開始從新疆阿克陶縣巴仁鄉(xiāng)小學分開變成獨立核算單位。
與年初預算數(shù)相比情況:財政撥款收入年初預算數(shù)1310.66萬元,決算數(shù)1897.8萬元,預決算差異率44.8%,主要原因是:由于2019年工作需要,特崗教師和內(nèi)招教師人數(shù)調整,工資增長。財政撥款支出年初預算數(shù)1310.66萬元,決算數(shù)1897.8萬元,預決算差異率44.8%,主要原因是:由于2019年工作需要,特崗教師和內(nèi)招教師人數(shù)調整,工資增長。
2019年度一般公共預算財政撥款支出1897.8萬元。按功能分類科目項級科目公開,其中:
2050201 學前教育1609.02萬元;
2050299其他普通教育支出 124.06萬元;
2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 164.72萬元。
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1897.8萬元,其中:
人員經(jīng)費1741.69萬元,包括:基本工資373.86萬元、津貼補貼616.18萬元、績效工資229.53萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費164.72萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費63.53萬元、其他社會保障繳費13.09萬元、住房公積金113.76萬元、生活補助60.75萬元、助學金106.26萬元。
公用經(jīng)費156.11萬元,包括:辦公費52.9萬元、手續(xù)費0.1萬元、水費0.84萬元、電費10.35萬元、郵電費2.61萬元、取暖費9.42萬元、物業(yè)管理費5.6萬元、維修(護)費56.1萬元、培訓費3.29萬元、其他交通費用0.61萬元、其他商品和服務支出14.3萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬元,比上年增加0萬元,增長0%,增加原因是無增減變化。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,增加原因是無增減變化;公務用車購置及運行:維護費支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,增加原因是無增加變化 ;公務接待費支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,增加原因是無增減變化。具體情況如下:
因公出國(境)費支出0萬元。新疆阿克陶縣巴仁鄉(xiāng)“雙語”幼兒園全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。開支內(nèi)容包括:無 。
公務用車購置及運行維護費0萬元,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費0萬元。公務用車運行維護費開支內(nèi)容包括:無。單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛,保有量為0輛。
公務接待費0萬元。開支內(nèi)容包括:無。單位全年安排的國內(nèi)公務接待0批次,0人次。
與年初預算數(shù)相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因無 。其中:因公出國(境)費預算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因無;公務用車購置預算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因無;公務用車運行費預算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因無;公務接待費預算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因無。
我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出,政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
新疆阿克陶縣巴仁鄉(xiāng)“雙語”幼兒園日常公用經(jīng)費156.11萬元,比上年增加156.11萬元,增長100%,主要原因是:2019年1月份開始從新疆阿克陶縣巴仁鄉(xiāng)小學分開變成獨立核算單位。
(二)政府采購情況
2019年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
截止2019年12月31日,單位共有房屋0(平方米),價值0萬元。車輛0輛,價值0萬元,其中:副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是:無;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)、單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
2019年度,本部門單位預算績效自評情況:自述有關預算績效管理和績效自評開展情況。
項目績效自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為0分。項目全年預算數(shù)為0萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,完成預算的0%。主要產(chǎn)出和效果:無 。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:無。下一步改進措施:無。
財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
附件:新疆阿克陶縣巴仁鄉(xiāng)“雙語”幼兒園.XLS