| 來源 | 阿克陶縣財(cái)政局 | 發(fā)布時間 | 閱讀 |
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目 錄
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
負(fù)責(zé)全縣范圍內(nèi)孤寡老人的贍養(yǎng)工作,子女不在身邊無法自理老人的養(yǎng)老工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
新疆阿克陶縣中心敬老院2019年度,實(shí)有人數(shù)0人,其中:在職人員0人,離休人員0人,退休人員0人。
從部門決算單位構(gòu)成看,阿克陶縣中心敬老院部門決算包括:阿克陶縣中心敬老院決算。
2019年度本年收入37.12萬元,與上年相比,增加37.12萬元,增長100%,主要原因是:本單位2019為新增單位。本年支出37.12萬元,與上年相比,增加37.12萬元,增長100%,主要原因是:本單位2019年為新增單位。
2019年度本年收入37.12萬元,其中:財(cái)政撥款收入37.12萬元,占100%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
2019年度本年支出37.12萬元,其中:基本支出36.46萬元,占98.22%;項(xiàng)目支出0.66萬元,占1.78%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
2019年度財(cái)政撥款收入37.12萬元,與上年相比,增加37.12萬元,增長100%。主要原因是:本單位2019年為新增單位。財(cái)政撥款支出37.12萬元,與上年相比,增加37.12萬元,增長100%,主要原因是:本單位2019年為新增單位。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)37.12萬元,預(yù)決算差異率100%,主要原因是:本單位2019年為新增單位。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)37.12萬元,預(yù)決算差異率100%,主要原因是:本單位2019年為新增單位。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出36.46萬元。按功能分類科目項(xiàng)級科目公開,其中:
2081002老年福利6.25萬元;
2089901其他社會保障和就業(yè)支出30.20萬元;
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出36.46萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)36.46萬元,包括:生活補(bǔ)助36.46萬元。
公用經(jīng)費(fèi)0萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是:無公務(wù)用車;無公務(wù)接待費(fèi);未安排因公出國(境)費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是:未安排因公出國(境)費(fèi);公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是:無公務(wù)用車;公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是:無公務(wù)接待費(fèi)。
具體情況如下:
因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,開支內(nèi)容包括:無相關(guān)支出。單位全年安排的因公出國(境)團(tuán)組0個,因公出國(境)0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括:無。公務(wù)用車購置數(shù)0輛,公務(wù)用車保有量0輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元,開支內(nèi)容包括:無。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:無公務(wù)用車;無公務(wù)接待費(fèi);未安排因公出國(境)費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:未安排因公出國(境)費(fèi);公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:無新增購車;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:無公務(wù)用車;公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:無公務(wù)接待費(fèi)。
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.66萬元,與上年相比,增加0.66萬元,增長100%,主要原因是:本單位2019年為新增單位。政府性基金預(yù)算支出0.66萬元。與上年相比,增加0.66萬元,增長100%,主要原因是:本單位2019年為新增單位。
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
我單位本年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款支出, 比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是無相關(guān)支出。
2019年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年12月31日,單位共有房屋0(平方米),價值0萬元。車輛0輛,價值0萬元,其中:副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位2019年度開展預(yù)算績效評價項(xiàng)目1個,共涉及資金0.66萬元。
預(yù)算績效管理取得的成效:一是通過開展80歲以上老人服務(wù)工作,加強(qiáng)民族團(tuán)結(jié),增進(jìn)民族互信,落實(shí)困難群眾建設(shè)任務(wù),產(chǎn)生活中的實(shí)際困難,實(shí)現(xiàn)維護(hù)社會穩(wěn)定和長治久安總目標(biāo);二是開展各項(xiàng)送溫暖:發(fā)放這項(xiàng)資金,不斷提升80歲以上老人生活水平,滿足80歲以上老人需求,豐富老人精神生活和老人恢復(fù)身體健康工作。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:對專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)有專門的項(xiàng)目資金管理辦法但還不細(xì)化,資金的利用率還不夠。下一步改進(jìn)措施:結(jié)合單位工作點(diǎn)的實(shí)際和業(yè)務(wù)的特點(diǎn),制定出臺專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用管理辦法。加強(qiáng)資金的預(yù)算和管理使用,提高資金的使用效率。具體項(xiàng)目自評情況附項(xiàng)目支出績效自評表。
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項(xiàng)目支出績效自評表 |
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(2019年度) |
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項(xiàng)目名稱 |
80歲以上老人高齡補(bǔ)貼 |
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主管部門 |
阿克陶縣民政局 |
實(shí)施單位 |
阿克陶縣中心敬老院 |
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項(xiàng)目資金 |
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年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
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(萬元) |
年度資金總額 |
0.66 |
0.66 |
0.66 |
10 |
100% |
10 |
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其中:當(dāng)年財(cái)政撥款 |
0.66 |
0.66 |
0.66 |
— |
100% |
— |
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上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
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目標(biāo):提升80歲以上老人生活水平;康復(fù)80歲以上老人身體健康;滿足80歲以上老人;提高80歲以上老人的幸福感和獲得感。 |
資金及時到位了,提升了80以上的老人生活水平;滿足了80歲以上老人的需求;不斷提高了80歲以上老人的幸福感和獲得感。 |
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績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度 |
實(shí)際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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指標(biāo)值 |
完成值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
80-89歲享受高齡津貼人數(shù)(人) |
≥9人 |
9人 |
9 |
9 |
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90-99歲享受高齡津貼人數(shù)(人) |
≥4人 |
4人 |
9 |
9 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
發(fā)放到位率 |
100% |
100% |
8 |
8 |
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時效指標(biāo) |
及時發(fā)放率 |
100% |
100% |
12 |
12 |
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成本指標(biāo) |
每月80-89歲老人人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(元) |
50 |
50 |
6 |
6 |
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每月90-99歲老人人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(元) |
120 |
120 |
6 |
6 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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社會效益指標(biāo) |
80歲以上老人生活水平提升情況 |
逐步提升 |
有效提升 |
20 |
20 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
80歲以上老人基本生活保障制度 |
不斷完善 |
有效完善 |
10 |
10 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
高齡老人滿意度 |
100% |
100% |
20 |
20 |
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總分 |
100 |
100 |
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財(cái)政撥款收入:指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》