| 來源 | 阿克陶縣財政局 | 發布時間 | 閱讀 |
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目 錄
阿克陶縣維吾爾醫醫院是一所由國家衛生部命名的二級甲等醫院,城鎮鄉職工及鄉鎮居民醫保定點單位。我院積極探索勇于創新的醫療團隊,全院職工愿為我縣人民的身體健康熱誠服務。
阿克陶縣維吾爾醫醫院主要職責任務面向社會開展醫療、預防、保健、救護和康復服務開展醫學教學和科研工作;承擔各類突發公共事件、自然災害的醫療救治工作;面向基層、農牧區醫療機構,開展人才培養、技術支持等工作;承擔阿克陶縣人民政府和上級主管部門交辦的其他任務。
二、機構設置及人員情況
阿克陶縣維吾爾醫醫院無下屬預算單位,阿克陶縣維吾爾醫醫院部門決算包括阿克陶縣維吾爾醫醫院決算:內設機構:綜合管理機構11個:辦公室、護理部、醫務科、科教科、財務科、藥劑科、院感辦、信息科、保衛科、質控科、遠程會診視頻電視電話會議室內設機構規格相當于股級。
臨床醫技科室9個:骨科、康復科、皮膚科、婦科、內科、門診、B超室、檢驗科、放射科。
阿克陶縣維吾爾醫醫院編制數130人,實有人數143人,其中:在職人員130人;退休人員13人;離休人員0人。
阿克陶縣維吾爾醫醫院2019年度本年收入1897.66萬元,與上年相比,增加1897.66萬元,增長100%,主要原因是:人員的工資及福利費支出項目遞增。本年支出1897.66萬元,與上年相比,增加1897.66萬元,增長100%,主要原因是:基本工資調增、高定工資調增、養老社?;鶖导白》抗e金基數調增造成人員經費的增加。
2019年度本年收入1897.66萬元,其中:財政撥款收入1819.15萬元,占95.86%;上級補助收入0萬元,占0 %;事業收入78.52萬元,占4.14%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
2019年度本年支出1897.66萬元,其中:基本支出1897.66萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
2019年度財政撥款收入1819.15萬元,與上年相比,增加1819.15萬元,增長100%。主要原因是:基本工資調增、高定工資調增、養老社保基數及住房公積金基數調增造成人員經費的增加。財政撥款支出1819.15萬元,與上年相比,增加1819.15萬元,增長100%,主要原因是:基本工資調增、高定工資調增、養老社?;鶖导白》抗e金基數調增造成人員經費的增加。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數1933.6萬元,決算數1819.15元,預決算差異率-5.92%,主要原因是:基本工資調資、高定工資調增、養老社?;鶖导白》抗e金基數調增造成人員經費的增加。財政撥款支出年初預算數1933.6萬元,決算數1819.15萬元,預決算差異率-5.92%,主要原因是:基本工資調資、高定工資調增、養老社保基數及住房公積金基數調增造成人員經費的增加。
2019年度一般公共預算財政撥款支出1819.15萬元。按功能分類科目項級科目公開,其中:
2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出199.230萬元;
2100202中醫(民族)醫院1619.92萬元;
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1819.15萬元,其中:
人員經費1819.15萬元,包括:基本工資421.29萬元、津貼補貼667.19萬元、績效工資265.01萬元、機關事業單位基本養老保險繳費199.23萬元、職工基本醫療保險繳費72.54萬元、其他社會保障繳費11.87萬元、住房公積金135.02萬元、退休費8.99萬元、生活補助20萬元、醫療費補助5.5萬元、獎勵金0.59萬元、其他對個人和家庭的補助11.92萬元。
公用經費0萬元。
2019年度一般公共預算“三公”經費支出決算0萬元,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是未安排。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是未安排;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是未安排;公務接待費支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是未安排。具體情況如下:
因公出國(境)費支出0萬元,開支內容包括:無。單位全年安排的因公出國(境)團組個,因公出國(境)0人次。
公務用車購置及運行維護費0萬元,其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0萬元。公務用車運行維護費開支內容包括無。公務用車購置數0輛,公務用車保有量0輛。
公務接待費0萬元,開支內容包括無。單位全年安排的國內公務接待0批次,0人次。
與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經費支出年初預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,主要原因是:本單位沒有三公經費支出。其中:因公出國(境)費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,主要原因是:無相關支出;公務用車購置費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,主要原因是:無相關支出;公務用車運行費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,主要原因是:無相關支出;公務接待費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,主要原因是:無相關支出。
我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出,政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
阿克陶縣維吾爾醫醫院日常公用經費0萬元,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是無相關支出。
2019年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
截止2019年12月31日,單位共有房屋4500平方米,價值984.65萬元。車輛4輛,價值45.66萬元,其中:副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車4輛,其他用車主要是:救護車;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)、單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
根據預算績效管理要求,我單位2019年度開展預算績效評價項目0個,共涉及資金0萬元。預算績效管理取得的成效:無。發現的問題及原因:無。下一步改進措施:無。具體項目自評情況附項目支出績效自評表:無。
財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。
經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。