| 來源 | 阿克陶縣財政局 | 發布時間 | 閱讀 |
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目 錄
宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規,貫徹執行上級教育行政部門的各項規章制度,教育目標和計劃能夠體現全面發展的培養目標,并做到層層分解,落實于各項活動之中。認真貫徹德智體美全面發展原則,面向全體學生,做好分類指導因材施教。按照教育課程計劃,開齊課程,開足課時, 認真實施中學的教育教學管理,全面推進素質教育,全面提高教 育教學質量,日常教學活動注重學生的個體差異,注重學生主體地位的發揮與學生行為習慣的培養,注重教學環境的創設及學生愉快學習方法的引導,多方位的開展教學,全面實施中學生教育, 再注重教學的同時緊抓德育教育。
二、機構設置及人員情況
新疆阿克陶縣巴仁鄉中學2019年度,實有人數199人,其中:在職人員182人,離休人員0人,退休人員17人。
從部門決算單位構成看,新疆阿克陶縣巴仁鄉中學部門決算包括:新疆阿克陶縣巴仁鄉中學部門本級決算。
2019年度本年收入2712.68萬元,與上年相比,增加227.81萬元,增長9.17%,主要原因是:內招教師增加,零余額收入增加,所以經費收入增加。本年支出2712.68萬元,與上年相比,增加227.81萬元,增長9.17%,主要原因是:內招教師增加,零余額收入增加,所以經費收入增加。
2019年度本年收入2712.68萬元,其中:財政撥款收入2712.68萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
2019年度本年支出2712.68萬元,其中:基本支出2712.68萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
2019年度財政撥款收入2712.68萬元,與上年相比,增加467.09萬元,增長20.8%。主要原因是:本年度新招聘內招教師,工資總額收入增加,所以收入增加。財政撥款支出2712.68萬元,與上年相比,增加467.09萬元,增長20.8%,主要原因是:本年度新招聘內招教師,工資總額收入增加,所以支出增加。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數2734.32萬元,決算數2712.68萬元,預決算差異率-0.79%,主要原因是:去年招入內招教師,年初預算已做,但部分年中辭職了,所以決算數與預算數相比減少,但是與上年度撥款收入增加。財政撥款支出年初預算數2734.32萬元,決算數2712.68萬元,預決算差異率-0.79%,主要原因是:去年招入內招教師,年初預算已做,但部分年中辭職了,所以決算數與預算數相比減少,但是與上年度撥款支出增加。
2019年度一般公共預算財政撥款支出2712.68萬元。按功能分類科目項級科目公開,其中:
2050203 初中教育2414.38萬元;
2050299其他普通教育支出11.19萬元;
2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出287.11萬元。
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出2712.68萬元,其中:
人員經費2712.68萬元,包括:基本工資631.2萬元、津貼補貼996.35萬元、績效工資378.74萬元、機關事業單位基本養老保險繳費287.11萬元、職工基本醫療保險繳費110.59萬元、其他社會保障繳費22.63萬元、住房公積金196.44萬元、退休費12.82萬元、撫恤金17.41萬元、生活補助51.81萬元、醫療費補助7.54萬元、獎勵金0.04萬元。
公用經費0萬元。
2019年度一般公共預算“三公”經費支出決算0萬元,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是本單位無“三公”經費,無增減變化。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是本單位無因公出國(境)費支出,無增減變化;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是本單位無公務用車購置及運行維護費支出,無增減變化;公務接待費支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是本單位無公務接待費支出,無增減變化。具體情況如下:
因公出國(境)費支出0萬元,開支內容包括:無。單位全年安排的因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
公務用車購置及運行維護費0萬元,其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0萬元。公務用車運行維護費開支內容包括無。公務用車購置數0輛,公務用車保有量0輛。
公務接待費0萬元,開支內容包括無。單位全年安排的國內公務接待0批次,0人次。
與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經費支出年初預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,主要原因是:無。其中:因公出國(境)費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,主要原因是:無;公務用車購置費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,主要原因是:無;公務用車運行費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,主要原因是:無;公務接待費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,主要原因是:無。
我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出,政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
2019年度阿克陶縣巴仁鄉中學(事業單位)日常公用經費0萬元,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是日常公用經費下撥至零余額賬戶,零余額支出無增加。
2019年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
截止2019年12月31日,單位共有房屋15272.89(平方米),價值2135.49萬元。車輛0輛,價值0萬元,其中:副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是:無;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)、單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
根據預算績效管理要求,我單位0年度開展預算績效評價項目0個,共涉及資金0萬元。預算績效管理取得的成效:無。發現的問題及原因:無。下一步改進措施:無。具體項目自評情況附項目支出績效自評表:無。
財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。
經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。