| 來源 | 阿克陶縣財(cái)政局 | 發(fā)布時(shí)間 | 閱讀 |
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目 錄
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
阿克陶縣加馬鐵力克鄉(xiāng)衛(wèi)生院是基層公益性醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位,負(fù)責(zé)所在地區(qū)內(nèi)基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)工作,培訓(xùn)衛(wèi)生技術(shù)人員。是農(nóng)村三級(jí)醫(yī)療網(wǎng)點(diǎn)的重要環(huán)節(jié),擔(dān)負(fù)著醫(yī)療防疫,保健的重要任務(wù),是直接解決農(nóng)村看病難看病貴的重要一關(guān)。提供公共衛(wèi)生服務(wù):
1.承擔(dān)本鄉(xiāng)農(nóng)村居民健康檔案規(guī)范建檔、管理及服務(wù)。
2.普及衛(wèi)生保健常識(shí),開展健康教育,幫助居民形成有利于維護(hù)和增進(jìn)健康的行為方式;指導(dǎo)開展愛國(guó)衛(wèi)生工作。
3.提供并組織實(shí)施本鄉(xiāng)預(yù)防接種服務(wù),落實(shí)國(guó)家免疫規(guī)劃。
4.及時(shí)發(fā)現(xiàn)、登記并報(bào)告本鄉(xiāng)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例,參與現(xiàn)場(chǎng)疫情處理。
5.開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理,進(jìn)行體格檢查和生長(zhǎng)發(fā)育監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià),開展健康指導(dǎo)。
6.開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視,進(jìn)行一般體格檢查及孕期營(yíng)養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)。
7.對(duì)本鄉(xiāng)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理,進(jìn)行健康危險(xiǎn)因素調(diào)查和一般體格檢查,開展健康指導(dǎo)。
8.對(duì)高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進(jìn)行指導(dǎo),對(duì)確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進(jìn)行登記管理、定期隨訪和健康指導(dǎo)。
9.對(duì)本鄉(xiāng)重性精神疾病患者進(jìn)行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。?
10.負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告并協(xié)助處理。
11.做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。在農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)中發(fā)揮著重要的基礎(chǔ)性作用。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
阿克陶縣加馬鐵力克鄉(xiāng)衛(wèi)生院(單位)2019年度,實(shí)有人數(shù)45人,其中:在職人員38人,離休人員0人,退休人員7人。
從部門決算單位構(gòu)成看,阿克陶縣加馬鐵力克鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門決算包括:阿克陶縣加馬鐵力克鄉(xiāng)衛(wèi)生院部本級(jí)決算。
2019年度本年收入858.38萬元,與上年相比,減少65.07萬元,降低7.05%,主要原因是:本年度單位醫(yī)療收入減少。本年支出945.15萬元,與上年相比,增加93.6萬元,增長(zhǎng)6.94%,主要原因是:本單位人員工資支出增加。
2019年度本年收入858.38萬元,其中:財(cái)政撥款收入592.31萬元,占69%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入260.15萬元,占30.31%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入5.92萬元,占0.69%。
2019年度本年支出945.15萬元,其中:基本支出879.55萬元,占93.06%;項(xiàng)目支出65.60萬元,占6.94%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
2019年度財(cái)政撥款收入592.31萬元,與上年相比,增加107.23萬元,增長(zhǎng)22.11%。主要原因是:本年度單位人員工資增加。財(cái)政撥款支出601.96萬元,與上年相比,增加116.88萬元,增長(zhǎng)24.09%,主要原因是:本年度單位人員工資增加。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)547萬元,決算數(shù)592.31萬元,預(yù)決算差異率8.28%,主要原因是:本年度單位人員工資,公益性崗位工資增加。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)547萬元,決算數(shù)601.96萬元,預(yù)決算差異率10.05%,主要原因是:本年度單位人員工資,公益性崗位工資增加。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出547.30萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開,其中:
2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院486.98萬元;
2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出21.86萬元:
2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出38.15萬元:
2100409重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)支出0.31萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出541.65萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)541.65萬元,包括:基本工資150.85萬元、津貼補(bǔ)貼183.1萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)3.81萬元、績(jī)效工資68.22萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)54.67萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)33.89萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.17萬元、住房公積金39.16萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.77萬元。
日常公用經(jīng)費(fèi)0萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元,比上年增加0萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是我單位嚴(yán)格按照文件要求壓縮三公經(jīng)費(fèi)的使用。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本年度未發(fā)生此項(xiàng)業(yè)務(wù);公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是我單位嚴(yán)格按照文件要求盡量減少公車使用;公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本年度未發(fā)生此項(xiàng)業(yè)務(wù)。具體情況如下:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬元,開支內(nèi)容包括:本年度未發(fā)生此項(xiàng)業(yè)務(wù)。單位全年安排的因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)(境)0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛保險(xiǎn)費(fèi)及車輛維修費(fèi)。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛,公務(wù)用車保有量0輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元,開支內(nèi)容包括本年度未發(fā)生此項(xiàng)業(yè)務(wù)。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:本年度未發(fā)生此項(xiàng)業(yè)務(wù)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:本年度未發(fā)生此項(xiàng)業(yè)務(wù);公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:本年度未發(fā)生此項(xiàng)業(yè)務(wù);公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:本年度未發(fā)生此項(xiàng)業(yè)務(wù);公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:本年度未發(fā)生此項(xiàng)業(yè)務(wù)。
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年度阿克陶縣加馬鐵力克鄉(xiāng)衛(wèi)生院?jiǎn)挝蝗粘9媒?jīng)費(fèi)0萬元,比上年增加0萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本年度未發(fā)生此項(xiàng)業(yè)務(wù)。
2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
截止2018年12月31日,單位共有房屋550(平方米),價(jià)值109.78萬元。車輛1輛,價(jià)值15.88萬元,其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是救護(hù)車;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位2019年度開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè),共涉及資金65.6萬元。
第一個(gè)項(xiàng)目是基本公共衛(wèi)生服務(wù),涉及資金43.43萬元。
預(yù)算績(jī)效管理取得的成效:一是居民健康檔案建檔工作。衛(wèi)生院已建立居民規(guī)范化電子健康檔案11938份,規(guī)范化電子檔案建檔率100%。二是健康教育工作。衛(wèi)生院共更新各類健康教育宣傳欄10次,發(fā)放健康教育宣傳資料11938份,利用農(nóng)民夜校、周一升旗向公眾開展各類健康教育宣傳、咨詢等活動(dòng)14562次,舉辦健康教育知識(shí)講座24次。三是預(yù)防接種工作。全鎮(zhèn)0-6歲兒童建卡率達(dá)100%,0-6歲兒童預(yù)防接種6846人次。四是傳染病報(bào)告和處理工作。全鎮(zhèn)法定傳染病報(bào)告及時(shí),報(bào)告及時(shí)率達(dá)100%,傳染病疫情網(wǎng)絡(luò)直報(bào)率達(dá)100%。五是兒童健康管理工作,全鎮(zhèn)0-6歲兒童系統(tǒng)管理人數(shù)6846人。六是孕產(chǎn)婦健康管理工作。全鎮(zhèn)孕產(chǎn)婦健康管理241人。七是老年人健康管理工作。全鎮(zhèn)65歲以上老年人建立健康檔案759份,老年人健康管理人數(shù)759人。通過對(duì)65歲以上老年人免費(fèi)體檢,基本掌握了影響老年人身體健康的主要因素,并針對(duì)這些因素進(jìn)行干預(yù)和治療。八是慢性病患者管理工作。全縣按照規(guī)范要求進(jìn)行高血壓患者健康管理的人數(shù)為729人,糖尿病患者168人,定期隨訪服務(wù)。九是重性精神病患者管理工作。全鎮(zhèn)累計(jì)在冊(cè)患者人數(shù)49人,定期隨訪服務(wù)。十是中醫(yī)藥健康管理服務(wù)。共為1757人,其中:65歲以上老年人提供了中醫(yī)健康管理759人,0-3歲兒童提供了中醫(yī)調(diào)養(yǎng)服務(wù)998人。十一是肺結(jié)核患者管理工作。共發(fā)現(xiàn)肺結(jié)核患者49例,管理49例,管理率100%,同期轄區(qū)內(nèi)已完成治療的肺結(jié)核患者人數(shù)49例,按要求規(guī)則服藥49例,規(guī)則服藥率100%。
下一步改進(jìn)措施:一是強(qiáng)化宣傳。進(jìn)一步加大宣傳力度,讓廣大城鄉(xiāng)居民更全面了解項(xiàng)目的益處,提高群眾知曉率,鼓勵(lì)群眾積極參與,配合基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作的開展;二是強(qiáng)化培訓(xùn)。切實(shí)加強(qiáng)鄉(xiāng)、村兩級(jí)基本公共衛(wèi)生人員培訓(xùn)。三是強(qiáng)化督導(dǎo),對(duì)照《規(guī)范》要求和考核標(biāo)準(zhǔn),督促鄉(xiāng)、村針對(duì)各自不足之處進(jìn)行整改,使基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目逐一過關(guān)、逐一達(dá)標(biāo)。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
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項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
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(2019年度) |
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項(xiàng)目名稱 |
阿克陶縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助項(xiàng)目 |
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主管部門 |
阿克陶縣衛(wèi)生健康委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
阿克陶縣加馬鐵力克鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
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項(xiàng)目資金 |
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年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
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(萬元) |
年度資金總額 |
0 |
43.43 |
43.43 |
10 |
100% |
10 |
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其中:當(dāng)年財(cái)政撥款 |
0 |
43.43 |
43.43 |
— |
100% |
— |
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上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
100% |
— |
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其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
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1、通過對(duì)6所衛(wèi)生室的基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)貼,完成慢性病管理,適齡人群國(guó)家免疫規(guī)劃疫苗接種,肺結(jié)核患者管理,65歲及以上老年人健康管理等任務(wù)目標(biāo)。 |
通過對(duì)6所衛(wèi)生室的基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)貼,嚴(yán)格督導(dǎo)考核,規(guī)范資金管理,工作取得較好成效。 |
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績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度 |
實(shí)際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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指標(biāo)值 |
完成值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
項(xiàng)目覆蓋標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生室數(shù)量 |
≥6 |
6 |
8 |
8 |
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健康教育工作 |
≥98% |
100% |
8 |
8 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
村衛(wèi)生室補(bǔ)助發(fā)放率(%) |
≥97% |
98% |
8 |
7 |
衛(wèi)生室村醫(yī)生隨訪不到位,開展村醫(yī)生培訓(xùn),增強(qiáng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)能力 |
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高血壓患者規(guī)范管理率(%) |
≥97% |
100% |
8 |
8 |
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時(shí)效指標(biāo) |
甲類傳染病、乙類傳染病中的肺炭疽、非典型肺炎疫情報(bào)告時(shí)限 |
≤24小時(shí) |
100% |
8 |
8 |
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成本指標(biāo) |
基本公共衛(wèi)生服務(wù)開展經(jīng)費(fèi)(萬元) |
43.43 |
43.43 |
10 |
9 |
衛(wèi)生室村醫(yī)生隨訪不到位,開展村醫(yī)生培訓(xùn),增強(qiáng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)能力 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
居民健康保健意識(shí)和健康知識(shí)知曉率 |
≥95% |
95% |
15 |
15 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
項(xiàng)目影響持續(xù)年限 |
1年 |
1年 |
15 |
15 |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
受益工作人員滿意度(%) |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
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受益群眾滿意度(%) |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
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總分 |
100 |
98 |
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第二個(gè)項(xiàng)目是基本藥物補(bǔ)助,涉及資金21.86萬元。
預(yù)算績(jī)效管理取得的成效:一是群眾藥費(fèi)負(fù)擔(dān)明顯減輕,受益的程度不斷增加;二是衛(wèi)生院管理意識(shí)明顯增強(qiáng),發(fā)展的側(cè)重點(diǎn)開始轉(zhuǎn)移,實(shí)施基本藥物制度,藥品收入與衛(wèi)生院的利益鏈被切斷,衛(wèi)生院超范圍執(zhí)業(yè)、超服務(wù)能力接診的現(xiàn)象基本消除,大處方、亂用藥的現(xiàn)象從源頭得到遏制,醫(yī)德醫(yī)風(fēng)顯著提升。三是衛(wèi)生院職能開始轉(zhuǎn)變,公益性屬性逐步回歸。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:衛(wèi)生院專業(yè)人才缺乏,無法滿足實(shí)際衛(wèi)生院醫(yī)療工作的需求。下一步改進(jìn)措施:一是繼續(xù)加大醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)力度,使醫(yī)務(wù)人員技術(shù)水平提升;二是進(jìn)一步營(yíng)造良好宣傳輿論氛圍,大力宣傳醫(yī)療報(bào)銷比例,基本藥物實(shí)施制度,提高群眾知曉率和參與率,滿足群眾就醫(yī)環(huán)境,小病不出鄉(xiāng),大病不出縣,解決看病難、看病貴問題。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
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項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
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(2019年度) |
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項(xiàng)目名稱 |
基本藥物補(bǔ)助 |
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主管部門 |
阿克陶縣衛(wèi)生健康委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
阿克陶縣加馬鐵力克鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
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項(xiàng)目資金 |
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年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
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(萬元) |
年度資金總額 |
0 |
21.86 |
21.86 |
10 |
100% |
10 |
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其中:當(dāng)年財(cái)政撥款 |
0 |
21.86 |
21.86 |
— |
100% |
— |
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上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
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該項(xiàng)目資金用于2019年衛(wèi)生院實(shí)行藥品零差率銷售的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi);嚴(yán)格執(zhí)行基藥網(wǎng)上統(tǒng)一集中采購(gòu),達(dá)到各村衛(wèi)生室至少80中基藥的目標(biāo),以滿足村民患者用藥的需求,針對(duì)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度的村衛(wèi)生室的工作人員給予經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助,支持國(guó)家基本藥物制度在村衛(wèi)生室順利實(shí)施。 |
該項(xiàng)目資金用于2019年衛(wèi)生院實(shí)行藥品零差率銷售的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),其中:衛(wèi)生院支出25.01萬元,嚴(yán)格執(zhí)行基藥網(wǎng)上集中統(tǒng)一采購(gòu),村衛(wèi)生室配備至少80中基藥,發(fā)放村醫(yī)補(bǔ)助。 |
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績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度 |
實(shí)際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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指標(biāo)值 |
完成值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
實(shí)施基本藥物政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù) |
≥1 |
1 |
8 |
8 |
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鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助人數(shù) |
≥15 |
15 |
8 |
8 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
目錄藥品質(zhì)量合格率(%) |
100% |
100% |
8 |
8 |
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|
基本藥物零差率銷售率(%) |
100% |
100% |
8 |
8 |
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時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)率(%) |
100% |
100% |
8 |
8 |
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成本指標(biāo) |
全年基本藥物補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(萬元) |
21.86 |
21.86 |
10 |
10 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
基本藥物制度補(bǔ)助受益人口數(shù) |
≥11810 |
11810 |
15 |
15 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
項(xiàng)目影響持續(xù)年限 |
1年 |
1年 |
15 |
15 |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
受益工作人員滿意度(%) |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
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受益群眾滿意度(%) |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
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總分 |
100 |
100% |
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第三個(gè)項(xiàng)目是重大公共衛(wèi)生服務(wù),涉及資金0.31萬元。
預(yù)算績(jī)效管理取得的成效:一是做好艾滋病,梅毒乙肝母嬰傳播工作,今年孕產(chǎn)婦總數(shù)、81人,檢查艾滋病,梅毒,乙肝免費(fèi)檢查人數(shù)241人,其中艾滋病0人,梅毒 0人 ,乙型肝炎 0人;二是開展農(nóng)村婦女免費(fèi)篩查乳腺癌篩查工作,對(duì)200名農(nóng)村婦女進(jìn)行免費(fèi)乳腺彩超初篩差乳腺癌。并積極動(dòng)員需進(jìn)一步檢查的婦女到上級(jí)醫(yī)院進(jìn)行進(jìn)一步檢查,乳腺癌0人,宮頸癌篩查婦女?dāng)?shù)200人。配合縣婦幼保健計(jì)劃生育站做好婦女常見,多發(fā)病的早發(fā)現(xiàn),早治療及預(yù)防工作,保障婦女群眾健康;三是做好遺傳性疾病篩查及聽力篩查工作,活產(chǎn)數(shù) 81人,聽力篩查初篩數(shù)81人聽力篩查率100%。
下一步改進(jìn)措施:一是強(qiáng)化宣傳。進(jìn)一步加大宣傳力度,讓廣大城鄉(xiāng)居民更全面了解項(xiàng)目的益處,提高群眾知曉率,鼓勵(lì)群眾積極參與,配合重大公共衛(wèi)生服務(wù)工作的開展;二是強(qiáng)化培訓(xùn)。切實(shí)加強(qiáng)鄉(xiāng)、村兩級(jí)基本公共衛(wèi)生人員培訓(xùn)。三是強(qiáng)化督導(dǎo),對(duì)照《規(guī)范》要求和考核標(biāo)準(zhǔn),督促鄉(xiāng)、村針對(duì)各自不足之處進(jìn)行整改,使重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目逐一過關(guān)、逐一達(dá)標(biāo)。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
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(2019年度) |
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專項(xiàng)(項(xiàng)目)名稱 |
重大公共衛(wèi)生 |
負(fù)責(zé)人及電話 |
18997695787 |
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中央主管部門 |
衛(wèi)生健康委員部 |
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地方主管部門 |
縣衛(wèi)生健康委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
阿克陶縣加馬鐵力克鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
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項(xiàng)目資金(萬元) |
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全年預(yù)算數(shù)(A) |
全年執(zhí)行數(shù)(B) |
執(zhí)行率(B/A) |
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年度資金總額: |
0.31 |
0.31 |
100% |
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其中:中央補(bǔ)助 |
0.31 |
0.31 |
100% |
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地方資金 |
0.00 |
0.00 |
0% |
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其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0% |
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年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年實(shí)際完成情況 |
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出生缺陷和增補(bǔ)葉酸任務(wù)數(shù)量188個(gè)人,縣育齡婦女200人數(shù)乳腺癌任務(wù)數(shù)200人新生兒疾病篩查任務(wù)數(shù)81人新生兒聽力篩查57人營(yíng)養(yǎng)包任務(wù)數(shù)233人 |
出生缺陷和增補(bǔ)葉酸任務(wù)數(shù)量188個(gè)人,縣育齡婦女176人數(shù)乳腺癌任務(wù)數(shù)204人新生兒疾病篩查任務(wù)數(shù)81人新生兒聽力篩查57人營(yíng)養(yǎng)包任務(wù)數(shù)233人 |
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績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
全年完成值 |
未完成原因和改進(jìn)措施 |
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產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
出生缺陷和增補(bǔ)葉酸 完成人數(shù) |
188人 |
188人 |
活產(chǎn)數(shù)比每年減小 |
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縣育齡婦女宮頸癌檢查項(xiàng)目完成人數(shù) |
200人 |
176人 |
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縣育齡婦女乳腺癌檢查項(xiàng)目完成人數(shù) |
200人 |
204人 |
|
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新生兒疾病篩查項(xiàng)目完成人數(shù) |
81人 |
81人 |
活產(chǎn)數(shù)比每年減小 |
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|
新生兒聽力篩查項(xiàng)目完成人數(shù) |
57人 |
57人 |
活產(chǎn)數(shù)比每年減小 |
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|
貧困地區(qū)營(yíng)養(yǎng)包項(xiàng)目完成人數(shù) |
233人 |
233人 |
活產(chǎn)數(shù)比每年減小 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
資金支付完成率 |
0.31 |
0.31 |
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時(shí)效指標(biāo) |
年度考核率 |
>95% |
>90% |
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成本指標(biāo) |
開展工作所需項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
0.31 |
0.31 |
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效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
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社會(huì)效益 指標(biāo) |
5歲以下兒童中、重度營(yíng) 養(yǎng)不良患病率(%) |
無 |
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孕產(chǎn)婦死亡率 |
<0.21/‰ |
0% |
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嬰兒死亡率(‰) |
<10‰ |
8.79‰ |
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出生缺陷發(fā)生率(‰) |
<10‰ |
3.81‰ |
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5歲以下兒童死亡率(%) |
<12% |
1.78% |
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生態(tài)效益 指標(biāo) |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
加強(qiáng)宣傳覆蓋率,提高人民群眾婦女兒童意識(shí) |
明顯提高 |
明顯提高 |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象 滿意度指標(biāo) |
受益縣婦女滿意度 |
>95% |
98% |
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說明 |
請(qǐng)?jiān)诖颂幒?jiǎn)要說明各級(jí)審計(jì)和財(cái)政監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及其所涉及的金額,如沒有請(qǐng)?zhí)顭o。 |
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|
注:1.其他資金包括和中央補(bǔ)助、地方財(cái)政資金共同投入到同一項(xiàng)目的自有資金、社會(huì)資金,以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等。 |
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2.定量指標(biāo),資金使用單位填寫本地區(qū)實(shí)際完成數(shù)。財(cái)政和主管部門匯總時(shí),對(duì)絕對(duì)值直接累加計(jì)算,相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。 |
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3.定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為:全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔,分別按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填寫完成比例。 |
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4.資金使用單位按項(xiàng)目填報(bào),主管部門和財(cái)政部門匯總時(shí)按區(qū)域績(jī)效目標(biāo)填報(bào)。 |
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第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》