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    新疆阿克陶縣加馬鐵力克鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年度部門決算公開說明

    來源 阿克陶縣財(cái)政局 發(fā)布時(shí)間 2020-11-01 12:49 閱讀

    目 錄

    第一部分 部門單位概況

    一、主要職能

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

    第二部分 部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

    九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    (二)政府采購(gòu)情況

    (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

    十、預(yù)算績(jī)效的情況說明

    第三部分 專業(yè)名詞解釋

    第四部分 部門決算報(bào)表(見附表)

    一、《收入支出決算總表》

    二、《收入決算表》

    三、《支出決算表》

    四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

    五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

    六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

    七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

    八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

    第一部分 部門單位概況

    一、主要職能

    阿克陶縣加馬鐵力克鄉(xiāng)衛(wèi)生院是基層公益性醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位,負(fù)責(zé)所在地區(qū)內(nèi)基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)工作,培訓(xùn)衛(wèi)生技術(shù)人員。是農(nóng)村三級(jí)醫(yī)療網(wǎng)點(diǎn)的重要環(huán)節(jié),擔(dān)負(fù)著醫(yī)療防疫,保健的重要任務(wù),是直接解決農(nóng)村看病難看病貴的重要一關(guān)。提供公共衛(wèi)生服務(wù):

    1.承擔(dān)本鄉(xiāng)農(nóng)村居民健康檔案規(guī)范建檔、管理及服務(wù)。

    2.普及衛(wèi)生保健常識(shí),開展健康教育,幫助居民形成有利于維護(hù)和增進(jìn)健康的行為方式;指導(dǎo)開展愛國(guó)衛(wèi)生工作。

    3.提供并組織實(shí)施本鄉(xiāng)預(yù)防接種服務(wù),落實(shí)國(guó)家免疫規(guī)劃。

    4.及時(shí)發(fā)現(xiàn)、登記并報(bào)告本鄉(xiāng)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例,參與現(xiàn)場(chǎng)疫情處理。

    5.開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理,進(jìn)行體格檢查和生長(zhǎng)發(fā)育監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià),開展健康指導(dǎo)。

    6.開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視,進(jìn)行一般體格檢查及孕期營(yíng)養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)。

    7.對(duì)本鄉(xiāng)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理,進(jìn)行健康危險(xiǎn)因素調(diào)查和一般體格檢查,開展健康指導(dǎo)。

    8.對(duì)高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進(jìn)行指導(dǎo),對(duì)確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進(jìn)行登記管理、定期隨訪和健康指導(dǎo)。

    9.對(duì)本鄉(xiāng)重性精神疾病患者進(jìn)行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。?

    10.負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告并協(xié)助處理。

    11.做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。在農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)中發(fā)揮著重要的基礎(chǔ)性作用。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

    阿克陶縣加馬鐵力克鄉(xiāng)衛(wèi)生院(單位)2019年度,實(shí)有人數(shù)45人,其中:在職人員38人,離休人員0人,退休人員7人。

    從部門決算單位構(gòu)成看,阿克陶縣加馬鐵力克鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門決算包括:阿克陶縣加馬鐵力克鄉(xiāng)衛(wèi)生院部本級(jí)決算。

    第二部分 部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    2019年度本年收入858.38萬元,與上年相比,減少65.07萬元,降低7.05%,主要原因是:本年度單位醫(yī)療收入減少。本年支出945.15萬元,與上年相比,增加93.6萬元,增長(zhǎng)6.94%,主要原因是:本單位人員工資支出增加。

    二、收入決算情況說明

    2019年度本年收入858.38萬元,其中:財(cái)政撥款收入592.31萬元,占69%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入260.15萬元,占30.31%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入5.92萬元,占0.69%。

    三、支出決算情況說明

    2019年度本年支出945.15萬元,其中:基本支出879.55萬元,占93.06%;項(xiàng)目支出65.60萬元,占6.94%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年度財(cái)政撥款收入592.31萬元,與上年相比,增加107.23萬元,增長(zhǎng)22.11%。主要原因是:本年度單位人員工資增加。財(cái)政撥款支出601.96萬元,與上年相比,增加116.88萬元,增長(zhǎng)24.09%,主要原因是:本年度單位人員工資增加。

    與年初預(yù)算數(shù)相比情況:財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)547萬元,決算數(shù)592.31萬元,預(yù)決算差異率8.28%,主要原因是:本年度單位人員工資,公益性崗位工資增加。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)547萬元,決算數(shù)601.96萬元,預(yù)決算差異率10.05%,主要原因是:本年度單位人員工資,公益性崗位工資增加。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出547.30萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開,其中:

    2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院486.98萬元;

    2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出21.86萬元:

    2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出38.15萬元:

    2100409重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)支出0.31萬元。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出541.65萬元,其中:

    人員經(jīng)費(fèi)541.65萬元,包括:基本工資150.85萬元、津貼補(bǔ)貼183.1萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)3.81萬元、績(jī)效工資68.22萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)54.67萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)33.89萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.17萬元、住房公積金39.16萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.77萬元。

    日常公用經(jīng)費(fèi)0萬元。

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元,比上年增加0萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是我單位嚴(yán)格按照文件要求壓縮三公經(jīng)費(fèi)的使用。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本年度未發(fā)生此項(xiàng)業(yè)務(wù);公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是我單位嚴(yán)格按照文件要求盡量減少公車使用;公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本年度未發(fā)生此項(xiàng)業(yè)務(wù)。具體情況如下:

    因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬元,開支內(nèi)容包括:本年度未發(fā)生此項(xiàng)業(yè)務(wù)。單位全年安排的因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)(境)0人次。

    公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛保險(xiǎn)費(fèi)及車輛維修費(fèi)。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛,公務(wù)用車保有量0輛。

    公務(wù)接待費(fèi)0萬元,開支內(nèi)容包括本年度未發(fā)生此項(xiàng)業(yè)務(wù)。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人次。

    與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:本年度未發(fā)生此項(xiàng)業(yè)務(wù)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:本年度未發(fā)生此項(xiàng)業(yè)務(wù);公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:本年度未發(fā)生此項(xiàng)業(yè)務(wù);公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:本年度未發(fā)生此項(xiàng)業(yè)務(wù);公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:本年度未發(fā)生此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

    八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

    我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

    九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    2019年度阿克陶縣加馬鐵力克鄉(xiāng)衛(wèi)生院?jiǎn)挝蝗粘9媒?jīng)費(fèi)0萬元,比上年增加0萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本年度未發(fā)生此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

    (二)政府采購(gòu)情況

    2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。

    授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

    (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

    截止2018年12月31日,單位共有房屋550(平方米),價(jià)值109.78萬元。車輛1輛,價(jià)值15.88萬元,其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是救護(hù)車;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

    十、預(yù)算績(jī)效的情況說明

    根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位2019年度開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè),共涉及資金65.6萬元。

    第一個(gè)項(xiàng)目是基本公共衛(wèi)生服務(wù),涉及資金43.43萬元。

    預(yù)算績(jī)效管理取得的成效:一是居民健康檔案建檔工作。衛(wèi)生院已建立居民規(guī)范化電子健康檔案11938份,規(guī)范化電子檔案建檔率100%。二是健康教育工作。衛(wèi)生院共更新各類健康教育宣傳欄10次,發(fā)放健康教育宣傳資料11938份,利用農(nóng)民夜校、周一升旗向公眾開展各類健康教育宣傳、咨詢等活動(dòng)14562次,舉辦健康教育知識(shí)講座24次。三是預(yù)防接種工作。全鎮(zhèn)0-6歲兒童建卡率達(dá)100%,0-6歲兒童預(yù)防接種6846人次。四是傳染病報(bào)告和處理工作。全鎮(zhèn)法定傳染病報(bào)告及時(shí),報(bào)告及時(shí)率達(dá)100%,傳染病疫情網(wǎng)絡(luò)直報(bào)率達(dá)100%。五是兒童健康管理工作,全鎮(zhèn)0-6歲兒童系統(tǒng)管理人數(shù)6846人。六是孕產(chǎn)婦健康管理工作。全鎮(zhèn)孕產(chǎn)婦健康管理241人。七是老年人健康管理工作。全鎮(zhèn)65歲以上老年人建立健康檔案759份,老年人健康管理人數(shù)759人。通過對(duì)65歲以上老年人免費(fèi)體檢,基本掌握了影響老年人身體健康的主要因素,并針對(duì)這些因素進(jìn)行干預(yù)和治療。八是慢性病患者管理工作。全縣按照規(guī)范要求進(jìn)行高血壓患者健康管理的人數(shù)為729人,糖尿病患者168人,定期隨訪服務(wù)。九是重性精神病患者管理工作。全鎮(zhèn)累計(jì)在冊(cè)患者人數(shù)49人,定期隨訪服務(wù)。十是中醫(yī)藥健康管理服務(wù)。共為1757人,其中:65歲以上老年人提供了中醫(yī)健康管理759人,0-3歲兒童提供了中醫(yī)調(diào)養(yǎng)服務(wù)998人。十一是肺結(jié)核患者管理工作。共發(fā)現(xiàn)肺結(jié)核患者49例,管理49例,管理率100%,同期轄區(qū)內(nèi)已完成治療的肺結(jié)核患者人數(shù)49例,按要求規(guī)則服藥49例,規(guī)則服藥率100%。

    下一步改進(jìn)措施:一是強(qiáng)化宣傳。進(jìn)一步加大宣傳力度,讓廣大城鄉(xiāng)居民更全面了解項(xiàng)目的益處,提高群眾知曉率,鼓勵(lì)群眾積極參與,配合基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作的開展;二是強(qiáng)化培訓(xùn)。切實(shí)加強(qiáng)鄉(xiāng)、村兩級(jí)基本公共衛(wèi)生人員培訓(xùn)。三是強(qiáng)化督導(dǎo),對(duì)照《規(guī)范》要求和考核標(biāo)準(zhǔn),督促鄉(xiāng)、村針對(duì)各自不足之處進(jìn)行整改,使基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目逐一過關(guān)、逐一達(dá)標(biāo)。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

    項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

    (2019年度)

    項(xiàng)目名稱

    阿克陶縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助項(xiàng)目

    主管部門

    阿克陶縣衛(wèi)生健康委員會(huì)

    實(shí)施單位

    阿克陶縣加馬鐵力克鄉(xiāng)衛(wèi)生院

    項(xiàng)目資金

    年初預(yù)算數(shù)

    全年預(yù)算數(shù)

    全年執(zhí)行數(shù)

    分值

    執(zhí)行率

    得分

    (萬元)

    年度資金總額

    0

    43.43

    43.43

    10

    100%

    10

    其中:當(dāng)年財(cái)政撥款

    0

    43.43

    43.43

    100%

    上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

    0

    0

    0

    100%

    其他資金

    0

    0

    0

    0%

    年度總體目標(biāo)

    預(yù)期目標(biāo)

    實(shí)際完成情況

    1、通過對(duì)6所衛(wèi)生室的基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)貼,完成慢性病管理,適齡人群國(guó)家免疫規(guī)劃疫苗接種,肺結(jié)核患者管理,65歲及以上老年人健康管理等任務(wù)目標(biāo)。

    通過對(duì)6所衛(wèi)生室的基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)貼,嚴(yán)格督導(dǎo)考核,規(guī)范資金管理,工作取得較好成效

    績(jī)效指標(biāo)

    一級(jí)指標(biāo)

    二級(jí)指標(biāo)

    三級(jí)指標(biāo)

    年度

    實(shí)際

    分值

    得分

    偏差原因分析及改進(jìn)措施

    指標(biāo)值

    完成值

    產(chǎn)出指標(biāo)

    數(shù)量指標(biāo)

    項(xiàng)目覆蓋標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生室數(shù)量

    ≥6

    6

    8

    8

    健康教育工作

    ≥98%

    100%

    8

    8

    質(zhì)量指標(biāo)

    村衛(wèi)生室補(bǔ)助發(fā)放率(%)

    ≥97%

    98%

    8

    7

    衛(wèi)生室村醫(yī)生隨訪不到位,開展村醫(yī)生培訓(xùn),增強(qiáng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)能力

    高血壓患者規(guī)范管理率(%)

    ≥97%

    100%

    8

    8

    時(shí)效指標(biāo)

    甲類傳染病、乙類傳染病中的肺炭疽、非典型肺炎疫情報(bào)告時(shí)限

    ≤24小時(shí)

    100%

    8

    8

    成本指標(biāo)

    基本公共衛(wèi)生服務(wù)開展經(jīng)費(fèi)(萬元)

    43.43

    43.43

    10

    9

    衛(wèi)生室村醫(yī)生隨訪不到位,開展村醫(yī)生培訓(xùn),增強(qiáng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)能力

    效益指標(biāo)

    經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

    社會(huì)效益指標(biāo)

    居民健康保健意識(shí)和健康知識(shí)知曉率

    ≥95%

    95%

    15

    15

    生態(tài)效益指標(biāo)

    可持續(xù)影響指標(biāo)

    項(xiàng)目影響持續(xù)年限

    1年

    1年

    15

    15

    滿意度指標(biāo)

    服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

    受益工作人員滿意度(%)

    ≥90%

    90%

    10

    10

    受益群眾滿意度(%)

    ≥90%

    90%

    10

    10

    總分

    100

    98

    第二個(gè)項(xiàng)目是基本藥物補(bǔ)助,涉及資金21.86萬元。

    預(yù)算績(jī)效管理取得的成效:一是群眾藥費(fèi)負(fù)擔(dān)明顯減輕,受益的程度不斷增加;二是衛(wèi)生院管理意識(shí)明顯增強(qiáng),發(fā)展的側(cè)重點(diǎn)開始轉(zhuǎn)移,實(shí)施基本藥物制度,藥品收入與衛(wèi)生院的利益鏈被切斷,衛(wèi)生院超范圍執(zhí)業(yè)、超服務(wù)能力接診的現(xiàn)象基本消除,大處方、亂用藥的現(xiàn)象從源頭得到遏制,醫(yī)德醫(yī)風(fēng)顯著提升。三是衛(wèi)生院職能開始轉(zhuǎn)變,公益性屬性逐步回歸。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:衛(wèi)生院專業(yè)人才缺乏,無法滿足實(shí)際衛(wèi)生院醫(yī)療工作的需求。下一步改進(jìn)措施:一是繼續(xù)加大醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)力度,使醫(yī)務(wù)人員技術(shù)水平提升;二是進(jìn)一步營(yíng)造良好宣傳輿論氛圍,大力宣傳醫(yī)療報(bào)銷比例,基本藥物實(shí)施制度,提高群眾知曉率和參與率,滿足群眾就醫(yī)環(huán)境,小病不出鄉(xiāng),大病不出縣,解決看病難、看病貴問題。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

    項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

    (2019年度)

    項(xiàng)目名稱

    基本藥物補(bǔ)助

    主管部門

    阿克陶縣衛(wèi)生健康委員會(huì)

    實(shí)施單位

    阿克陶縣加馬鐵力克鄉(xiāng)衛(wèi)生院

    項(xiàng)目資金

    年初預(yù)算數(shù)

    全年預(yù)算數(shù)

    全年執(zhí)行數(shù)

    分值

    執(zhí)行率

    得分

    (萬元)

    年度資金總額

    0

    21.86

    21.86

    10

    100%

    10

    其中:當(dāng)年財(cái)政撥款

    0

    21.86

    21.86

    100%

    上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

    0

    0

    0

    0%

    其他資金

    0

    0

    0

    0%

    年度總體目標(biāo)

    預(yù)期目標(biāo)

    實(shí)際完成情況

    該項(xiàng)目資金用于2019年衛(wèi)生院實(shí)行藥品零差率銷售的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi);嚴(yán)格執(zhí)行基藥網(wǎng)上統(tǒng)一集中采購(gòu),達(dá)到各村衛(wèi)生室至少80中基藥的目標(biāo),以滿足村民患者用藥的需求,針對(duì)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度的村衛(wèi)生室的工作人員給予經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助,支持國(guó)家基本藥物制度在村衛(wèi)生室順利實(shí)施。

    該項(xiàng)目資金用于2019年衛(wèi)生院實(shí)行藥品零差率銷售的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),其中:衛(wèi)生院支出25.01萬元,嚴(yán)格執(zhí)行基藥網(wǎng)上集中統(tǒng)一采購(gòu),村衛(wèi)生室配備至少80中基藥,發(fā)放村醫(yī)補(bǔ)助。

    績(jī)效指標(biāo)

    一級(jí)指標(biāo)

    二級(jí)指標(biāo)

    三級(jí)指標(biāo)

    年度

    實(shí)際

    分值

    得分

    偏差原因分析及改進(jìn)措施

    指標(biāo)值

    完成值

    產(chǎn)出指標(biāo)

    數(shù)量指標(biāo)

    實(shí)施基本藥物政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)

    ≥1

    1

    8

    8

    鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助人數(shù)

    ≥15

    15

    8

    8

    質(zhì)量指標(biāo)

    目錄藥品質(zhì)量合格率(%)

    100%

    100%

    8

    8

    基本藥物零差率銷售率(%)

    100%

    100%

    8

    8

    時(shí)效指標(biāo)

    資金撥付及時(shí)率(%)

    100%

    100%

    8

    8

    成本指標(biāo)

    全年基本藥物補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(萬元)

    21.86

    21.86

    10

    10

    效益指標(biāo)

    經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

    社會(huì)效益指標(biāo)

    基本藥物制度補(bǔ)助受益人口數(shù)

    ≥11810

    11810

    15

    15

    生態(tài)效益指標(biāo)

    可持續(xù)影響指標(biāo)

    項(xiàng)目影響持續(xù)年限

    1年

    1年

    15

    15

    滿意度指標(biāo)

    服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

    受益工作人員滿意度(%)

    ≥90%

    90%

    10

    10

    受益群眾滿意度(%)

    ≥90%

    90%

    10

    10

    總分

    100

    100%

    第三個(gè)項(xiàng)目是重大公共衛(wèi)生服務(wù),涉及資金0.31萬元。

    預(yù)算績(jī)效管理取得的成效:一是做好艾滋病,梅毒乙肝母嬰傳播工作,今年孕產(chǎn)婦總數(shù)、81人,檢查艾滋病,梅毒,乙肝免費(fèi)檢查人數(shù)241人,其中艾滋病0人,梅毒 0人 ,乙型肝炎 0人;二是開展農(nóng)村婦女免費(fèi)篩查乳腺癌篩查工作,對(duì)200名農(nóng)村婦女進(jìn)行免費(fèi)乳腺彩超初篩差乳腺癌。并積極動(dòng)員需進(jìn)一步檢查的婦女到上級(jí)醫(yī)院進(jìn)行進(jìn)一步檢查,乳腺癌0人,宮頸癌篩查婦女?dāng)?shù)200人。配合縣婦幼保健計(jì)劃生育站做好婦女常見,多發(fā)病的早發(fā)現(xiàn),早治療及預(yù)防工作,保障婦女群眾健康;三是做好遺傳性疾病篩查及聽力篩查工作,活產(chǎn)數(shù) 81人,聽力篩查初篩數(shù)81人聽力篩查率100%。

    下一步改進(jìn)措施:一是強(qiáng)化宣傳。進(jìn)一步加大宣傳力度,讓廣大城鄉(xiāng)居民更全面了解項(xiàng)目的益處,提高群眾知曉率,鼓勵(lì)群眾積極參與,配合重大公共衛(wèi)生服務(wù)工作的開展;二是強(qiáng)化培訓(xùn)。切實(shí)加強(qiáng)鄉(xiāng)、村兩級(jí)基本公共衛(wèi)生人員培訓(xùn)。三是強(qiáng)化督導(dǎo),對(duì)照《規(guī)范》要求和考核標(biāo)準(zhǔn),督促鄉(xiāng)、村針對(duì)各自不足之處進(jìn)行整改,使重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目逐一過關(guān)、逐一達(dá)標(biāo)。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

    (2019年度)

    專項(xiàng)(項(xiàng)目)名稱

    重大公共衛(wèi)生

    負(fù)責(zé)人及電話

    18997695787

    中央主管部門

    衛(wèi)生健康委員部

    地方主管部門

    縣衛(wèi)生健康委員會(huì)

    實(shí)施單位

    阿克陶縣加馬鐵力克鄉(xiāng)衛(wèi)生院

    項(xiàng)目資金(萬元)

    全年預(yù)算數(shù)(A)

    全年執(zhí)行數(shù)(B)

    執(zhí)行率(B/A)

    年度資金總額:

    0.31

    0.31

    100%

    其中:中央補(bǔ)助

    0.31

    0.31

    100%

    地方資金

    0.00

    0.00

    0%

    其他資金

    0.00

    0.00

    0%

    年度總體目標(biāo)

    年初設(shè)定目標(biāo)

    全年實(shí)際完成情況

    出生缺陷和增補(bǔ)葉酸任務(wù)數(shù)量188個(gè)人,縣育齡婦女200人數(shù)乳腺癌任務(wù)數(shù)200人新生兒疾病篩查任務(wù)數(shù)81人新生兒聽力篩查57人營(yíng)養(yǎng)包任務(wù)數(shù)233人

    出生缺陷和增補(bǔ)葉酸任務(wù)數(shù)量188個(gè)人,縣育齡婦女176人數(shù)乳腺癌任務(wù)數(shù)204人新生兒疾病篩查任務(wù)數(shù)81人新生兒聽力篩查57人營(yíng)養(yǎng)包任務(wù)數(shù)233人

    績(jī)效指標(biāo)

    一級(jí)

    指標(biāo)

    二級(jí)指標(biāo)

    三級(jí)指標(biāo)

    年度指標(biāo)值

    全年完成值

    未完成原因和改進(jìn)措施

    產(chǎn)

    標(biāo)

    數(shù)量指標(biāo)

    出生缺陷和增補(bǔ)葉酸 完成人數(shù)

    188人

    188人

    活產(chǎn)數(shù)比每年減小

    縣育齡婦女宮頸癌檢查項(xiàng)目完成人數(shù)

    200人

    176人

    縣育齡婦女乳腺癌檢查項(xiàng)目完成人數(shù)

    200人

    204人

    新生兒疾病篩查項(xiàng)目完成人數(shù)

    81人

    81人

    活產(chǎn)數(shù)比每年減小

    新生兒聽力篩查項(xiàng)目完成人數(shù)

    57人

    57人

    活產(chǎn)數(shù)比每年減小

    貧困地區(qū)營(yíng)養(yǎng)包項(xiàng)目完成人數(shù)

    233人

    233人

    活產(chǎn)數(shù)比每年減小

    質(zhì)量指標(biāo)

    資金支付完成率

    0.31

    0.31

    時(shí)效指標(biāo)

    年度考核率

    >95%

    >90%

    成本指標(biāo)

    開展工作所需項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

    0.31

    0.31

    標(biāo)

    經(jīng)濟(jì)效益

    指標(biāo)

    社會(huì)效益

    指標(biāo)

    5歲以下兒童中、重度營(yíng)

    養(yǎng)不良患病率(%)

    孕產(chǎn)婦死亡率

    <0.21/‰

    0%

    嬰兒死亡率(‰)

    <10‰

    8.79‰

    出生缺陷發(fā)生率(‰)

    <10‰

    3.81‰

    5歲以下兒童死亡率(%)

    <12%

    1.78%

    生態(tài)效益

    指標(biāo)

    可持續(xù)影響指標(biāo)

    加強(qiáng)宣傳覆蓋率,提高人民群眾婦女兒童意識(shí)

    明顯提高

    明顯提高

    滿意度指標(biāo)

    服務(wù)對(duì)象

    滿意度指標(biāo)

    受益縣婦女滿意度

    >95%

    98%

    說明

    請(qǐng)?jiān)诖颂幒?jiǎn)要說明各級(jí)審計(jì)和財(cái)政監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及其所涉及的金額,如沒有請(qǐng)?zhí)顭o。

    注:1.其他資金包括和中央補(bǔ)助、地方財(cái)政資金共同投入到同一項(xiàng)目的自有資金、社會(huì)資金,以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等。

    2.定量指標(biāo),資金使用單位填寫本地區(qū)實(shí)際完成數(shù)。財(cái)政和主管部門匯總時(shí),對(duì)絕對(duì)值直接累加計(jì)算,相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。

    3.定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為:全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔,分別按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填寫完成比例。

    4.資金使用單位按項(xiàng)目填報(bào),主管部門和財(cái)政部門匯總時(shí)按區(qū)域績(jī)效目標(biāo)填報(bào)。

    第三部分 專業(yè)名詞解釋

    財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

    事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

    經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

    其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

    用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

    基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

    對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

    “三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    第四部分 部門決算報(bào)表(見附表)

    一、《收入支出決算總表》

    二、《收入決算表》

    三、《支出決算表》

    四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

    五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

    六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

    七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

    八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

    附件:新疆阿克陶縣加馬鐵力克鄉(xiāng)衛(wèi)生院.XLS

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    解讀文章
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