| 來源 | 阿克陶縣財政局 | 發布時間 | 閱讀 |
|---|
目 錄
貫徹執行有關農作物--管理種子事宜,促進農業發展。農作物新品種區域實驗,農作物新品種審定。農作物種子質量管理,農作物種子執法監督體系指導農作物種子(生產|經營)許可證管理。
二、機構設置及人員情況
新疆阿克陶縣種子管理站2019年度,實有人數23人,其中:在職人員9人,離休人員0人,退休人員14人。
從部門決算單位構成看,新疆阿克陶縣種子管理站部門決算包括:新疆阿克陶縣種子管理站決算。
2019年度本年收入175.35萬元,與上年相比,增加9.2萬元,增長5.54%,主要原因是:2019年因人員調資經費增加。本年支出174.6萬元,與上年相比,增加8.45萬元,增長5.09%,主要原因是:2019年因人員調整經費支出增加。
二、收入決算情況說明
2019年度本年收入175.35萬元,其中:財政撥款收入174.84萬元,占99.71%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0.51萬元,占0.29%。
2019年度本年支出174.6萬元,其中:基本支出174.6萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
2019年度財政撥款收入174.84萬元,與上年相比,增加8.69萬元,增長5.23%。主要原因是:2019年因人員調整經費增加。財政撥款支出174.6萬元,與上年相比,增加8.45萬元,增長5.09%,主要原因是:2019年因人員調整經費支出增加。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數173.25萬元,決算數174.84萬元,預決算差異率0.92%,主要原因是:2019年人員經費收入調整,包括人員調資。財政撥款支出年初預算數173.25萬元,決算數174.6萬元,預決算差異率0.78%,主要原因是2019年人員經費收入調整,包括人員調資。
2019年度一般公共預算財政撥款支出174.6萬元。按功能分類科目項級科目公開,其中:
2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出15.13萬元;
2130104 事業運行159.47萬元;
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出174.6萬元,其中:
人員經費173.27萬元,包括:基本工資34.83萬元、津貼補貼41.77萬元、績效工資22.2萬元、機關事業單位基本養老保險繳費15.13萬元、職工基本醫療保險繳費12.41萬元、其他社會保障繳費0.84萬元、住房公積金10.18萬元、退休費10.01萬元、生活補助22.53萬元、其他對個人和家庭的補助3.34萬元、獎勵金0.03萬元。
公用經費1.33萬元,包括:辦公費0.48萬元、印刷費0.61萬元、手續費0.02萬元、勞務費0.22萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2019年度一般公共預算“三公”經費支出決算0萬元,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是2019年度我單位無三公經費支出。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是2019年度我單位無因公出國(境)費用;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是我單位無公務用車;公務接待費支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是2019年度我單位無公務接待費用。具體情況如下:
因公出國(境)費支出0萬元,開支內容包括:無。單位全年安排的因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
公務用車購置及運行維護費0萬元,其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0萬元。公務用車運行維護費開支內容包括:無。公務用車購置數0輛,公務用車保有量0輛。
公務接待費0萬元,開支內容包括:無。單位全年安排的國內公務接待0批次,0人次。
與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經費支出年初預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,主要原因是:2018、2019年度我單位無三公經費支出。其中:因公出國(境)費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,主要原因是:2018、2019年度我單位無因公出國(境)費用;公務用車購置費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,主要原因是:2018、2019年度我單位無公務用車購置費用;公務用車運行費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,主要原因是:我單位無公務用車;公務接待費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,主要原因是:2018、2019年度我單位無公務接待費用。
。
我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出,政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
2019年度阿克陶縣種子管理站(事業單位)日常公用經費1.33萬元,比上年增加1.33萬元,增長100%,主要原因是本年人員經費標準增加。
2019年度政府采購支出總額1.2萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1.2萬元。
授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
截止2019年12月31日,單位共有房屋459.6(平方米),價值20.78萬元。車輛0輛,價值0萬元,其中:副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是:下基層做農業技術推廣用公務車;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)、單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
根據預算績效管理要求,我單位2019年度開展預算績效評價項目0個,共涉及資金0萬元。預算績效管理取得的成效:無。
第三部分 專業名詞解釋
財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。
經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。