| 來源 | 阿克陶縣人民政府 | 發布時間 | 閱讀 |
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目 錄
1、宣傳和執行《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國紅十字標志使用辦法》。
2、開展備災救災工作。制定應急預案,建立應急救援隊伍;儲備救災物資,建設和管理備災救災設施;在自然災害和突發事件中,開展救護和救助工作;及時向災區群眾和受難者提供急需的人道援助,參與災后重建。
3、開展應急救護和防病知識的宣傳、普及、培訓;在機關、企事業單位、社區、農村、學校和易發生意外傷害的行業和人群中開展初級衛生救護培訓,組織群眾參加意外傷害和自然災害的現場救護,提高應急條件下的應急救助能力和水平。
4、建設和管理中國造血干細胞捐獻者資料庫;開展捐獻造血干細胞的宣傳動員、組織工作。
5、開展無償獻血的宣傳推動工作。
6、開展社會救助及相關服務工作。對易受損人群進行救助,為困難群眾提供服務;在社區、農村中建立紅十字服務站,開展服務群眾、宣傳培訓、募捐救助等活動;開展幫助尋找失散親人、重建家庭聯系等其他人道服務工作。
7、依法開展和推動遺體、器官(組織)捐獻工作;開展艾滋病預防控制宣傳和教育、關心愛護艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。
8、開展有益于青少年身心健康的紅十字青少年活動。
9、開展紅十字志愿服務活動。
10、宣傳國際人道法、紅十字運動基本原則。
11、依法開展募捐活動。
12、完成人民政府交辦的其他工作。
二、機構設置及人員情況
阿克陶縣紅十字會2019年度,實有人數7人,其中:在職人員6人,離休人員0人,退休人員1人。
從部門決算單位構成看,阿克陶縣紅十字會部門決算包括:阿克陶縣紅十字會決算。
2019年度本年收入109.01萬元,與上年相比,增加12.13萬元,增長12.52%,主要原因是:2019年4月至8月單位人員增加,調資、發烤火費和財政撥入2018年工作經費。本年支出109.01萬元,與上年相比,增加12.13萬元,增長12.52%,主要原因是:2019年4月至8月單位人員增加,調資、發烤火費和財政撥入2018年工作經費。
2019年度本年收入109.01萬元,其中:財政撥款收入105.65萬元,占96.92%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入3.36萬元,占3.08%。
2019年度本年支出109.01萬元,其中:基本支出109.01萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
2019年度財政撥款收入105.65萬元,與上年相比,增加17.27萬元,增長19.54%。主要原因是:2019年4月至8月單位人員增加,調資、發烤火費和財政撥入2018年工作經費。財政撥款支出105.65萬元,與上年相比,增加17.27萬元,增長19.54%,主要原因是:2019年4月至8月單位人員增加,調資、發烤火費和財政撥入2018年工作經費。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數104.21萬元,決算數105.65萬元,預決算差異率1.38%,主要原因是:2019年4月至8月單位人員增加,調資、發烤火費和財政撥入2018年工作經費。財政撥款支出年初預算數104.21萬元,決算數105.65萬元,預決算差異率1.38%,主要原因是:2019年4月至8月單位人員增加,調資、發烤火費和財政撥入2018年工作經費。
2019年度一般公共預算財政撥款支出105.65萬元。按功能分類科目項級科目公開,其中:
2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出10.76萬元;
2081601行政運行經費94.9萬元。
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出105.65萬元,其中:
人員經費102.29萬元,包括:基本工資26.2萬元、津貼補貼51.03萬元、機關事業單位基本養老保險繳費10.76萬元、職工基本醫療保險繳費5.17萬元、其他社會保障繳費0.33萬元、住房公積金7.67萬元、其他工資福利支出0.08萬元、退休費0.6萬元、醫療費補助0.45萬元。
公用經費3.36萬元,包括:辦公費0.75萬元、印刷費0.78萬元、手續費0.06萬元、郵電費0.5萬元、差旅費1.12萬元、培訓費0.15萬元。
2019年度一般公共預算“三公”經費支出決算0萬元,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是我單位無“三公”經費支出。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是我單位未安排因公出國(境);公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是我單位無公務用車;公務接待費支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是2019年度我單位無公務接待。具體情況如下:
因公出國(境)費支出0萬元,開支內容包括:無。單位全年安排的因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
公務用車購置及運行維護費0萬元,其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0萬元。公務用車運行維護費開支內容包括:無。公務用車購置數0輛,公務用車保有量0輛。
公務接待費0萬元,開支內容包括:無。單位全年安排的國內公務接待0批次,0人次。
與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經費支出年初預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,主要原因是:我單位無“三公”經費支出。其中:因公出國(境)費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,主要原因是:我單位未安排因公出國(境);公務用車購置費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,主要原因是:我單位無公務用車;公務用車運行費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,主要原因是:我單位無公務用車;公務接待費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,主要原因是:2019年度我單位無公務接待。
我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出,政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
2019年度阿克陶縣紅十字會單位(參照公務員法管理事業單位)機關運行經費支出3.36萬元,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是與上年經費一致。
2019年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
截止2019年12月31日,單位共有房屋0(平方米),價值0萬元。車輛0輛,價值0萬元,其中:副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是:我單位無其他用車;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)、單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
根據預算績效管理要求,我單位2019年度開展預算績效評價項目0個,共涉及資金0萬元。預算績效管理取得的成效:無。發現的問題及原因:無。下一步改進措施:無。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。
財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。
經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。