| 來源 | 阿克陶縣財政局 | 發布時間 | 閱讀 |
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目 錄
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
1、在各級政府領導下,認真貫徹執行地方病防治工作的方針、政策、法律、法規及有關規定,及時掌握情況,反映信息,提出建議。
2、負責起草地方病防治工作規劃、計劃、總結和其他文件,組織有關部門起草地方病防治工作的管理制度、辦法,并組織實施。總結推廣防治工作經驗,表彰好人好事。
3、調查、掌握地方病病(疫)情,分析本地區發病情況,研究流行因素,掌握流行規律,制定地方病防治對策,推動、檢查防治措施的落實,加強與有關部門的聯系,提供有關地方病資料,研究解決防治工作中的問題。
4、負責組織地方病病(疫)情監測和防治效果觀察,考核、驗收防治成果。
5、負責地方病防治專項經費、物資、藥械、交通工具等計劃的申報,提出分配方案,監督檢查使用情況,防止浪費、挪用。
6、抓好地方病防治的宣傳教育工作,組織防治人員學習交流。
7、主動與有關部門協作,搞好地方病防治科研和技術指導工作。
二、機構設置及人員情況
新疆阿克陶縣改水防病領導小組辦公室2019年度,實有人數21人,其中:在職人員9人,離休人員0人,退休人員12人。
從部門決算單位構成看,新疆阿克陶縣改水防病領導小組辦公室部門決算包括:新疆阿克陶縣改水防病領導小組辦公室決算。
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度本年收入142.18萬元,與上年相比,減少27.43萬元,降低16.17%,減少主要原因是:2019年人員調動,公用經費支出增減少,本年收入減少;本年支出143.82萬元,與上年相比,減少27.73萬元,降低16.16%,減少主要原因是:2019年人員調動,公用經費支出增減少,本年支出減少。
二、收入決算情況說明
2019年度本年收入合計142.18萬元,其中:財政撥款收入142.15萬元,占99.98%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0.03萬元,占0.02%。
2019年度本年支出合計143.82萬元,其中:基本支出142.17萬元,占98.85%;項目支出1.65萬元,占1.15%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
2019年度財政撥款收入142.15萬元,與上年相比,減少14.92萬元,降低9.50%。主要原因是2019年人員調動,公用經費支出增減少,本年收入減少。財政撥款支出143.80萬元,與上年相比,減少15.25萬元,降低9.59%,主要原因是:主要原因是2019年人員調動,公用經費支出增減少,本年收支出減少。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數152.94萬元,決算數142.15萬元,預決算差異率-7.06%,主要原因是:2019年人員調動,公用經費支出增減少;2019年增加“訪惠聚”工作專項經費收入。財政撥款支出年初預算數152.94萬元,決算數143.80萬元,預決算差異率-5.98%,主要原因是主要原因是2019年人員調動,公用經費支出增減少;2019年增加“訪惠聚”工作專項經費支出。
2019年度一般公共預算財政撥款支出143.80萬元。按功能分類科目項級科目公開,其中:
2130317 水利技術推廣127.71萬元;
2299901 其他支出1.65萬元;
2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出14.44萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出142.17萬元,其中:
人員經費141.36萬元,包括:基本工資31.80萬元、津貼補貼44.47萬元、績效工資18.26萬元、機關事業單位基本養老保險繳費14.44萬元、職工基本醫療保險繳費5.37萬元、其他社會保障繳費0.88萬元、住房公積金9.75萬元、退休費8.61萬元、生活補助2.15萬元、醫療費補助5.23萬元、獎勵金0.41萬元。
公用經費0.78萬元,包括:辦公費0.50萬元、差旅費0.28萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2019年度一般公共預算“三公”經費支出決算0萬元,比上年減少0萬元,降低0%,主要原因是2019年度我單位無三公經費支出。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是2019年度我單位無因公出國(境)費用;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占0%,比上年減少0萬元,降低0%,主要原因是2019年度無公務用車;公務接待費支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是2019年度我單位無公務接待費用。具體情況如下:
因公出國(境)費支出0萬元,開支內容包括:無。單位全年安排的因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
公務用車購置及運行維護費0萬元,其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0萬元。公務用車運行維護費開支內容包括:無。公務用車購置數0輛,公務用車保有量0輛。
公務接待費0萬元,開支內容包括:無。單位全年安排的國內公務接待0批次,0人次。
與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經費支出年初預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,主要原因是:2018、2019年未安排三公經費支出。其中:因公出國(境)費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,主要原因是:2018、2019年未安排因公出國(境)費支出;公務用車購置費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,主要原因是:2018、2019年未安排公務用車購置支出;公務用車運行費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,主要原因是:主要原因是2018、2019年未安排公務用車運行費;公務接待費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,主要原因是:2018、2019年未安排公務接待費支出。
我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出,政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
2019年度阿克陶縣改水防病領導小組辦公室日常公用經費0.78萬元,比上年減少0.11萬元,降低12.36%,主要原因是2019年度人員經費撥付減少。
2019年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
截止2019年12月31日,單位共有房屋1,716(平方米),價值120萬元。車輛0輛,價值0萬元,其中:副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是:無;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)、單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
根據預算績效管理要求,我單位2019年度開展預算績效評價項目0個,共涉及資金0萬元。預算績效管理取得的成效:無。發現的問題及原因:無。具體項目自評情況附項目支出績效自評表:無。
財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。
經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
阿克陶縣改水防病領導小組辦公室
2020年9月20日
新疆阿克陶縣改水防病領導小組辦公室
2019年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
1、在各級政府領導下,認真貫徹執行地方病防治工作的方針、政策、法律、法規及有關規定,及時掌握情況,反映信息,提出建議。
2、負責起草地方病防治工作規劃、計劃、總結和其他文件,組織有關部門起草地方病防治工作的管理制度、辦法,并組織實施。總結推廣防治工作經驗,表彰好人好事。
3、調查、掌握地方病病(疫)情,分析本地區發病情況,研究流行因素,掌握流行規律,制定地方病防治對策,推動、檢查防治措施的落實,加強與有關部門的聯系,提供有關地方病資料,研究解決防治工作中的問題。
4、負責組織地方病病(疫)情監測和防治效果觀察,考核、驗收防治成果。
5、負責地方病防治專項經費、物資、藥械、交通工具等計劃的申報,提出分配方案,監督檢查使用情況,防止浪費、挪用。
6、抓好地方病防治的宣傳教育工作,組織防治人員學習交流。
7、主動與有關部門協作,搞好地方病防治科研和技術指導工作。
二、機構設置及人員情況
新疆阿克陶縣改水防病領導小組辦公室2019年度,實有人數21人,其中:在職人員9人,離休人員0人,退休人員12人。
從部門決算單位構成看,新疆阿克陶縣改水防病領導小組辦公室部門決算包括:新疆阿克陶縣改水防病領導小組辦公室決算。
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度本年收入142.18萬元,與上年相比,減少27.43萬元,降低16.17%,減少主要原因是:2019年人員調動,公用經費支出增減少,本年收入減少;本年支出143.82萬元,與上年相比,減少27.73萬元,降低16.16%,減少主要原因是:2019年人員調動,公用經費支出增減少,本年支出減少。
二、收入決算情況說明
2019年度本年收入合計142.18萬元,其中:財政撥款收入142.15萬元,占99.98%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0.03萬元,占0.02%。
2019年度本年支出合計143.82萬元,其中:基本支出142.17萬元,占98.85%;項目支出1.65萬元,占1.15%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
2019年度財政撥款收入142.15萬元,與上年相比,減少14.92萬元,降低9.50%。主要原因是2019年人員調動,公用經費支出增減少,本年收入減少。財政撥款支出143.80萬元,與上年相比,減少15.25萬元,降低9.59%,主要原因是:主要原因是2019年人員調動,公用經費支出增減少,本年收支出減少。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數152.94萬元,決算數142.15萬元,預決算差異率-7.06%,主要原因是:2019年人員調動,公用經費支出增減少;2019年增加“訪惠聚”工作專項經費收入。財政撥款支出年初預算數152.94萬元,決算數143.80萬元,預決算差異率-5.98%,主要原因是主要原因是2019年人員調動,公用經費支出增減少;2019年增加“訪惠聚”工作專項經費支出。
2019年度一般公共預算財政撥款支出143.80萬元。按功能分類科目項級科目公開,其中:
2130317 水利技術推廣127.71萬元;
2299901 其他支出1.65萬元;
2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出14.44萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出142.17萬元,其中:
人員經費141.36萬元,包括:基本工資31.80萬元、津貼補貼44.47萬元、績效工資18.26萬元、機關事業單位基本養老保險繳費14.44萬元、職工基本醫療保險繳費5.37萬元、其他社會保障繳費0.88萬元、住房公積金9.75萬元、退休費8.61萬元、生活補助2.15萬元、醫療費補助5.23萬元、獎勵金0.41萬元。
公用經費0.78萬元,包括:辦公費0.50萬元、差旅費0.28萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2019年度一般公共預算“三公”經費支出決算0萬元,比上年減少0萬元,降低0%,主要原因是2019年度我單位無三公經費支出。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是2019年度我單位無因公出國(境)費用;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占0%,比上年減少0萬元,降低0%,主要原因是2019年度無公務用車;公務接待費支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是2019年度我單位無公務接待費用。具體情況如下:
因公出國(境)費支出0萬元,開支內容包括:無。單位全年安排的因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
公務用車購置及運行維護費0萬元,其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0萬元。公務用車運行維護費開支內容包括:無。公務用車購置數0輛,公務用車保有量0輛。
公務接待費0萬元,開支內容包括:無。單位全年安排的國內公務接待0批次,0人次。
與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經費支出年初預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,主要原因是:2018、2019年未安排三公經費支出。其中:因公出國(境)費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,主要原因是:2018、2019年未安排因公出國(境)費支出;公務用車購置費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,主要原因是:2018、2019年未安排公務用車購置支出;公務用車運行費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,主要原因是:主要原因是2018、2019年未安排公務用車運行費;公務接待費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,主要原因是:2018、2019年未安排公務接待費支出。
我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出,政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
2019年度阿克陶縣改水防病領導小組辦公室日常公用經費0.78萬元,比上年減少0.11萬元,降低12.36%,主要原因是2019年度人員經費撥付減少。
2019年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
截止2019年12月31日,單位共有房屋1,716(平方米),價值120萬元。車輛0輛,價值0萬元,其中:副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是:無;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)、單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
根據預算績效管理要求,我單位2019年度開展預算績效評價項目0個,共涉及資金0萬元。預算績效管理取得的成效:無。發現的問題及原因:無。具體項目自評情況附項目支出績效自評表:無。
財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。
經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。