| 來源 | 阿克陶縣財政局 | 發布時間 | 閱讀 |
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目 錄
阿克陶縣草原監理所成立于2002年8月。主要職能如下:1、貫徹和監督檢查《中華人民共和國草原法》和《新疆維吾爾自治區<草原法>實施辦法》等有關法律法規、政策的落實情況,依法承擔草原保護;2、負責做好草原防火、滅火工作;3、負責全縣草原資源的動態監測、草原資源普查、草畜平衡的具體工作;4、負責草原權屬的審核、登記、管理的相關工作及其爭議的調解、調劑工作;5、對使用草原和草原建設項目進行現場勘驗、監督、檢查,處理臨時占用草原的審核事宜;6、負責草原野生植物資源的保護工作,負責保護草原植被的具體工作。
二、機構設置及人員情況
新疆阿克陶縣草原監理所2019年度,實有人數14人,其中:在職人員8人,離休人員0人,退休人員6人
從部門決算單位構成看,新疆阿克陶縣草原監理所部門決算包括:新疆阿克陶縣草原監理所決算。
2019年本年收入87.78萬元,與上年同期相比,減少4950.07萬元,降低98.26%,主要原因是:2019年度我單位減少企業繳納牧民安置補助費和國家草原補償費,加之單位機構改革,轉入其它單位2人,所以工資收入減少。2019年支出88.78萬元,與上年同期相比,減少4958.42萬元,減少98.24%,主要原因是減少企業繳納牧民安置補助費和國家草原補償費,加之單位機構改革,轉入其它單位2人,所以工資社保等支出減少。
二、收入決算情況說明
2019年度本年收入87.78萬元,其中:財政撥款收入87.65萬元,占99.85%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0.12萬元,占0.14%。
2019年度本年支出88.78萬元,其中:基本支出88.78萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
2019年度財政撥款收入87.65萬元,與上年相比,減少4933.2萬元,降低98.25%。主要原因是:2019年因人員調整財政撥款收入減少。財政撥款支出88.78萬元,與上年相比,減少4941.43萬元,降低98.24%,主要原因是:2019年因人員調整財政支出減少。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數164.89萬元,決算數87.65萬元,預決算差異率-46.84%,主要原因是:2019年減少企業繳納牧民安置補助費和國家草原補償費,加之單位機構改革,轉入其它單位2人,所以工資收入減少。財政撥款支出年初預算數164.89萬元,決算數88.78萬元,預決算差異率-46.16%,主要原因是:2019年減少企業繳納牧民安置補助費和國家草原補償費,加之單位機構改革,轉入其它單位2人,所以工資社保等支出減少。
2019年度一般公共預算財政撥款支出88.78萬元。按功能分類科目項級科目公開,其中:
2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出9.24萬元。
2130104事業運行支出79.54萬元。
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出88.78萬元,其中:
人員經費86.47萬元,包括:基本工資18.65萬元、津貼補貼28.25萬元、伙食補助費0.36萬元、績效工資5.9萬元、機關事業單位基本養老保險繳費9.24萬元、職工基本醫療保險繳費5.04萬元、公務員醫療補助繳費1.57萬元、其他社會保障繳費0.2萬元、住房公積金12.1萬元、退休費5.02萬元、對個人和家庭的補助撫恤金0.15萬元、獎勵金0.01萬元。
公用經費2.31萬元,包括:辦公費0.24萬元、印刷費0.38萬元、手續費0.01萬元、租賃費0.1萬元、培訓費0.27萬元、專用材料費0.27萬元、勞務費0.09萬元、公務用車運行維護費0.95萬元
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2019年度一般公共預算“三公”經費支出決算0.95萬元,比上年增加0.15萬元,增長18.75%,主要原因是單位加大了對礦山企業的執法力度,礦山企業都在比較偏遠的山區,汽車燃料費和汽車修理費增加。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是2019年無因公出國(境)費支出;公務用車購置及運行維護費支出0.95萬元,占100%,比上年增加0.15萬元,增長18.75%,主要原因是2019年單位加大了對礦山企業的執法力度,礦山企業都在比較偏遠的山區,汽車燃料費和汽車修理費增加;公務接待費支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是2019年無公務接待費支出。具體情況如下:
因公出國(境)費支出0萬元,開支內容包括:無。單位全年安排的因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
公務用車購置及運行維護費0.95萬元,其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0.95萬元。公務用車運行維護費開支內容包括公務用車維修費及公務用車燃油費。公務用車購置數0輛,公務用車保有量2輛。
公務接待費0萬元,開支內容包括未使用公務用車。單位全年安排的國內公務接待0批次,0人次。
與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經費支出年初預算數1.8萬元,決算數0.95萬元,預決算差異率-47.22%,主要原因是:2019年嚴格控制公務用車維修及公務用車燃油費。其中:因公出國(境)費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,主要原因是:2018、2019年未安排因公出國(境)費支出;公務用車購置費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,主要原因是:2018、2019年未安排公務用車購置支出;公務用車運行費預算數1.8萬元,決算數0.95萬元,預決算差異率-47.22%,主要原因是:2019年我單位嚴格控制公務用車維修及公務用車燃油費;公務接待費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,主要原因是:2018、2019年未安排公務接待費支出。
我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出,政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
2019年度阿克陶縣草原監理所(行政單位和參照公務員法管理事業單位)機關運行經費支出2.31萬元,比上年增加0.26萬元,增長12.68%,主要原因是單位加大了對礦山企業的執法力度,礦山企業都在比較偏遠的山區,汽車燃料費和汽車修理費增加。
2019年度政府采購支出總額1.84萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1.84萬元。
授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
截止2019年12月31日,單位共有房屋50(平方米),價值3.29萬元。車輛2輛,價值21.67萬元,其中:副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛,其他用車主要是:供外出業務調查用;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)、單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
根據預算績效管理要求,我單位2019年度開展預算績效評價項目0個,共涉及資金0萬元。預算績效管理取得的成效:一是無;二是誤。發現的問題及原因:一是無;二是誤。下一步改進措施:一是無;二是誤。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。
財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。
經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。