| 來源 | 阿克陶縣財政局 | 發布時間 | 閱讀 |
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目 錄
(一)依照法律和章程,組織縣各級工會履行、維護、建設、參與、教育等各項社會服務職能,貫徹執行黨委和自治區總工會的決定,開展工會各項業務工作與有關方面協商解決工會工作中的有關問題。
(二)對有關職工利益的重大問題進行調查研究,向縣委、人民政府反映職工群眾的愿望和要求,并提出合理化建議。
(三)協助縣人民政府做好全國和自治區勞動模范先進工作者的推薦和管理工作。
(四)指導各級工會自身建設和改革,協助有關部門監督檢查《中華人民共和國勞動法》、《工會法》、《中國工會章程》的貫徹情況,研究指定工會的各項組織制度和民主制度。
(五)按照有關規定承擔阿克陶縣基層工會系統干部協管工作,指導行政事業單位工會干部的培訓工作。
(六)負責工會經費管理、審查工作,負責對基層工會事業發展的指導、協調工作。
(七)接待處理職工來信來訪。堅持思想疏導與解決實際問題相結合,按照分組負責,歸口管理的原則及時處理信訪事項。
(八)為職工和基層工會提供有關法律、法規和政策方面的咨詢服務。
(九)為下崗失業人員、特困職工提供創業機會。
(十)合理組織職工參與各項活動。
(十一)完成縣委、縣政府、上級部門交辦的其他工作事項。
二、機構設置及人員情況
阿克陶縣總工會2019年度,實有人數19人,其中:在職人員8人,離休人員0人,退休人員11人。
從部門決算單位構成看,阿克陶縣總工會部門決算包括:阿克陶縣總工會決算。
2019年度本年收入139.94萬元,與上年相比,減少14.04萬元,降低9.12%,主要原因是:養老保險基數調整整和1個工作年限較長的調出,1個工作年限較短人員調入,雖然人數未變,最終致使收入減少。本年支出139.94萬元,與上年相比,減少14.04萬元,降低9.12%,主要原因是:老保險基數調整整和1個工作年限較長的調出,1個工作年限較短人員調入,雖然人數未變,最終致使支出減少。
2019年度本年收入139.94萬元,其中:財政撥款收入139.94萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
2019年度本年支出139.94萬元,其中:基本支出139.94萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
2019年度財政撥款收入139.94萬元,與上年相比,減少14.04萬元,降低9.12%。主要原因是:老保險基數調整整和1個工作年限較長的調出,1個工作年限較短人員調入,雖然人數未變,最終致使收入減少。財政撥款支出139.94萬元,與上年相比,減少14.04萬元,降低9.12%,主要原因是:老保險基數調整整和1個工作年限較長的調出,1個工作年限較短人員調入,雖然人數未變,最終致使支出減少。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數149.35萬元,決算數139.94萬元,預決算差異率-6.3%,主要原因是:老保險基數調整和1個工作年限較長的調出,1個工作年限較短人員調入,雖然人數未變,最終致使收入減少。財政撥款支出年初預算數149.35萬元,決算數139.94萬元,預決算差異率-6.3%,主要原因是:主要原因是:老保險基數調整整和1個工作年限較長的調出,1個工作年限較短人員調入,雖然人數未變,最終致使支出減少。
2019年度一般公共預算財政撥款支出139.94萬元。按功能分類科目項級科目公開,其中:
2012901 行政運行126.82萬元;
2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出13.12萬元;
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出139.94萬元,其中:
人員經費139.94萬元,包括:基本工資30.98萬元、津貼補貼62.30萬元、績效工資0.24萬元、機關事業單位基本養老保險繳費13.12萬元、職工基本醫療保險繳費12.32萬元、公務員醫療補助繳費1.80萬元、住房公積金9.31萬元、退休費9.87萬元。
公用經費0萬元。
2019年度一般公共預算“三公”經費支出決算0萬元,比上年相比無變化。主要原因是:無。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年相比無變化 ,增長0%,主要原因是無;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占0%,比上年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,主要原因是無;公務接待費支出0萬元,占0%,比上年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,主要原因是我單位無公務用車。具體情況如下:
因公出國(境)費支出0萬元,開支內容包括:無。單位全年安排的因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
公務用車購置及運行維護費0萬元,其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0萬元。公務用車運行維護費開支內容包括無。公務用車購置數0輛,公務用車保有量0輛。
公務接待費0萬元,開支內容包括無。單位全年安排的國內公務接待0批次,0人次。
與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經費支出年初預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,主要原因是:無。其中:因公出國(境)費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,主要原因是:無;公務用車購置費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,主要原因是:無;公務用車運行費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,主要原因是:無;公務接待費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,主要原因是:無
我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出,政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
2019年度阿克陶縣總工會(行政單位和參照公務員法管理事業單位)機關運行經費支出0萬元,比上年減少2萬元,降低100%,主要原因是財政經費緊張縮減機關運行經費。
2019年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
截止2019年12月31日,單位共有房屋0(平方米),價值0萬元。車輛0輛,價值0萬元,其中:副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;其他用車主要是:無;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)、單位價值0萬元以上專用設備0臺(套)。
根據預算績效管理要求,我單位2019年度開展預算績效評價項目0個,共涉及資金0萬元。預算績效管理取得的成效:無內容可說明。發現的問題及原因:無內容可說明。
財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。
經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。