| 來源 | 阿克陶縣財政局 | 發布時間 | 閱讀 |
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目 錄
九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》
阿克陶縣人民法院是國家的審判機關,依法獨立行使審判權,對阿克陶縣人大及其常委會負責并報告工作,接受克孜勒蘇自治州中級人民法院的監督和業務指導,主要職責
(一)審判法律規定由基層人民法院管轄的、自治州中級人民法院交辦的或認為應當由自己審判的刑事、民事、行政等第審各類案件。
(二)依法行使司法執行權。執行基層人民法院管轄的第一審發生法律效力的判決、裁定和調解;執行克州中級人民法院交辦的執行案件和外地法院委托執行的案件;執行有關仲裁機關和行政執法機關依法申請法院執行的案件。
(三)受理本轄區的來信、來訪,針對案件審理中發現的問題向有關部門提出司法建議。
(四)搞好本級人民法院的思想、政治教育和業務工作:協助當地黨委搞好法院領導班子建設和干部管理,按照權限管理法官、執行員、書記員、司法警察及司法行政人員;協助主管部門管理人民法院的機構設置、人員編制等工作。
(五)協助縣紀檢監察機關查處縣法院及人民法庭的違法違紀案件。
(六)負責各人民法庭的基本建設和審判庭建設。
(七)監督、督查指導各人民法庭及各審判庭的審判業務工作。
二、機構設置及人員情況
阿克陶縣人民法院2020年度,實有人數79人,其中:在職人員79人,離休人員0人,退休人員0人。
從部門決算單位構成看,阿克陶縣人民法院部門決算包括:阿克陶縣人民法院決算。單位無下屬預算單位,下設9個處室,分別是:刑事審判庭、民事審判庭、行政審判庭、立案庭、審判監督庭、執行局、綜合辦公室、政治部、基層法庭。
2020年度本年收入1787.5萬元,與上年相比,減少281.03萬元,降低13.59%,主要原因是:援疆資金比上年減少;與上年相比,去年專項全部打入其他資金賬戶,今年專項資金進行實時撥付。本年支出2218.95萬元,與上年相比,增加224.03萬元,增長11.23%,主要原因是:2020年單位支付2019年未支付完的款項 。
二、收入決算情況說明
2020年度本年收入1787.5萬元,其中:財政撥款收入1725.66萬元,占96.54%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入61.84萬元,占3.46%。
2020年度本年支出2218.95萬元,其中:基本支出1677.65萬元,占75.61%;項目支出541.3萬元,占24.39%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
2020年度財政撥款收入1725.66萬元,與上年相比,減少274.39萬元,降低13.72%。主要原因是:與上年相比,2019年專項全部打入其他資金賬戶,今年專項資金進行實時撥付。財政撥款支出2088.63萬元,與上年相比,增加152.9萬元,增長7.9%,主要原因是:2020年單位支付2019年未支付完的款項 。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數2311.68萬元,決算數1725.66萬元,預決算差異率-25.35%,主要原因是:2019年專項全部打入其他資金戶,今年專項資金進行實時撥付。財政撥款支出年初預算數2311.68萬元,決算數2088.63萬元,預決算差異率-9.65%,主要原因是:2020年單位支付2019年未支付完的款項 。
2020年度一般公共預算財政撥款支出2088.63萬元。按功能分類科目項級科目公開,其中:
2040501行政運行1518.93萬元;
2040599其他法院支出86.52萬元;
2049901其他公共安全支出103.66萬元;
2040299其他公安支出219萬元;
2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出153.23萬元;
2299901其他支出7.29萬元。
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1672.17萬元,其中:
人員經費1647.39萬元,包括:基本工資395.19萬元、津貼補貼780.33萬元、績效工資60.8萬元、機關事業單位基本養老保險繳費153.23萬元、職工基本醫療保險繳費80.71萬元、公務員醫療補助繳費26.64萬元、其他社會保障繳費1.55萬元、住房公積金108.77萬元、退休費23.04萬元、生活補助17.13萬元。
公用經費24.78萬元,包括:辦公費24.78萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2020年度一般公共預算“三公”經費支出決算0萬元,比上年減少1.16萬元,降低100%,主要原因是2020年因疫情原因,商家尚未來報賬,未進行財務支出。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是無因公出國(境);公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是2020年因疫情原因,商家尚未來報賬,未進行財務支出;公務接待費支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是無公務接待費。具體情況如下:
因公出國(境)費支出0萬元,開支內容包括:無因公出國(境)。單位全年安排的因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
公務用車購置及運行維護費0萬元,其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0萬元。公務用車運行維護費開支內容包括無公務用車運行維護費。公務用車購置數0輛,公務用車保有量0輛。
公務接待費0萬元,開支內容包括無公務接待費。單位全年安排的國內公務接待0批次,0人次。
與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經費支出年初預算數5萬元,決算數0萬元,預決算差異率-100%,主要原因是:2020年因疫情原因,商家尚未來報賬,進行財務支出。其中:因公出國(境)費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,主要原因是:未安排因公出國(境);公務用車購置費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,主要原因是:未安排公務用車購置;公務用車運行費預算數5萬元,決算數0萬元,預決算差異率-100%,主要原因是:2020年因疫情原因,商家尚未來報賬,未進行財務支出;公務接待費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,主要原因是:未安排公務接待。
我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出,政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出,國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
2020年度阿克陶縣人民法院(行政單位和參照公務員法管理事業單位)機關運行經費支出24.78萬元,比上年減少3.33萬元,降低11.85%,主要原因是疫情原因,減少開支,支出減少。
2020年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
截止2020年12月31日,單位共有房屋13539.89(平方米),價值2943.05萬元。車輛18輛,價值299.68萬元,其中:副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車18輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是:我單位無其他用車;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)、單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
根據預算績效管理要求,我單位2020年度開展預算績效評價項目1個,共涉及資金7.28萬元。預算績效管理取得的成效:一是開展脫貧技術普及工作,提高農民文化素質,鼓勵和支持學生在外學習;二是為群眾辦實事好事、解決困難家庭實際困難。發現的問題及原因:一是農牧民接觸新技術難,需要新技術普及;二是學習技術從青年抓起。下一步改進措施:一是增加“訪惠聚”工作經費使用,用于學習和宣傳;二是大力開展“訪惠聚”活動,從思想上引導農牧民的積極性。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。
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項目支出績效自評表 |
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(2020年度) |
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項目名稱 |
訪惠聚工作隊經費 |
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主管部門 |
阿克陶縣人民法院 |
實施單位 |
阿克陶縣人民法院 |
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項目資金 |
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年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
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(萬元) |
年度資金總額 |
7.28 |
7.28 |
7.28 |
10 |
100% |
10 |
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其中:當年財政撥款 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
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上年結轉資金 |
7.28 |
7.28 |
7.28 |
— |
100% |
— |
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其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
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年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
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該項目資金用于阿克陶縣玉麥鄉玉麥村,補充該村公用經費、訪貧問苦等活動支出7.28萬元。通過項目實施推進訪惠聚工作隊開展精準扶貧工作,增強農民感恩意識。 |
該項目資金用于阿克陶縣玉麥鄉玉麥村,補充該村公用經費、訪貧問苦等活動支出7.28萬元。通過項目實施推進訪惠聚工作隊開展精準扶貧工作,增強農民感恩意識。 |
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績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
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指標值 |
完成值 |
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產出指標 |
數量指標 |
開展扶貧活動(次) |
≥3 |
3 |
20 |
20 |
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開展扶貧培訓(次) |
≥2 |
2 |
20 |
20 |
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質量指標 |
活動實施達標率(%) |
100% |
100% |
10 |
10 |
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時效指標 |
資金撥付及時率(%) |
100% |
100% |
10 |
10 |
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成本指標 |
專項經費(萬元) |
7.28 |
7.28 |
10 |
10 |
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效益指標 |
經濟效益指標 |
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社會效益指標 |
推進脫貧攻堅 |
有效推進 |
達成預期指標 |
10 |
10 |
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生態效益指標 |
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可持續影響指標 |
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滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
受益群眾滿意度(%) |
100% |
100% |
20 |
18 |
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總分 |
100 |
98 |
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財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。
經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》